Buscar
Mostrando ítems 11-17 de 17
Auditoria de confiabilidad de ingresos y egresos del Programa Médico Estudiantil (PROMES) al 31 de diciembre del 2018
(2020)
El objetivo es Determinar la Confiabilidad de los saldos de Ingresos y Egresos del Programa Médico Estudiantil, y el sistema de Control Interno incorporado, verificando si presentan información confiable en todo aspecto ...
Auditoría operacional a los procesos de acceso a la justicia gratuita de la unidad de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU) por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(2020)
El presente Trabajo Dirigido denominado Auditoría Operacional a los Procesos de Acceso a la Justicia Gratuita de la Unidad de Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJPLU), tiene como objetivo expresar un ...
Auditoria operacional sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), uso y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, correspondiente a la gestión 2018
(2020)
De acuerdo al convenio que suscribe el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz a los 16 días del mes de diciembre de dos mil cuatro años, fecha donde se firmó el ...
Optimización de los procesos administrativos para la actualización y control de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar de la defensoría del pueblo gestiones 2014 al 2015
(2020)
El trabajo dirigido fue desarrollado en la Unidad Financiera de la Defensoría del Pueblo, con el fin de optimizar los procesos administrativos y limitar los riesgos internos y externos que afectan las actividades de la ...
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2018, cuentas contables : construcciones en proceso de bienes de dominio público y patrimonio público
(2020)
La dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, considerando sus atribuciones y funciones ha realizado la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de ...
Auditoría de cumplimiento del Programa Operativo Anual, recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (I.D.H.) ejecutada por la Facultad de Ingeniería de la UMSA a través de la partida 25220 consultores individuales de línea – periodo fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(2020)
Auditoria de cumplimiento del programa operativo anual, recursos del impuesto directo a los hidrocarburos (I.D.H.) ejecutada por la Facultad de Ingeniería de la UMSA a través de la partida 25220 consultores individuales ...
Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2017 cuenta contable : sueldos y salarios y aportes patronales
(2020)
El presente Trabajo Dirigido esta direccionado al buen desarrollo de actividades dentro de una organización gubernamental, en este caso, en la entidad denominada Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), representa ...