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Mostrando ítems 61-70 de 126
Relevamiento de información específica por incumplimiento de recomendaciones de control interno del informe AUD.INT.INF.N°013/2015 “Auditoría operacional sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) correspondiente a la gestión 2014 (Punto 3.4 R.4 inc. b)”
(2023)
El presente Trabajo Dirigido lo desempeñe en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, durante el tiempo que duro el Trabajo Dirigido tuve la oportunidad de apoyar a mi Tutor Profesional ...
Revisión anual sobre el cumplimiento del procedimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas del Ministerio de Educación gestión 2021
(2023)
La revisión anual sobre el cumplimiento del procedimiento oportuno de las declaraciones juradas de bienes y rentas, consiste en la revisión del formulario que presentan los funcionarios públicos a la Contraloría General ...
Informe de control interno emergente a los registros y estados financieros del Fondo de Desarrollo Indígena por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021(Partida 77530 Otras)
(2023)
El presente trabajo dirigido, “INFORME DE CONTROL INTERNO EMERGENTE A LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL FONDO DE DESARROLLO INDÍGENA POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021(Partida: ...
Auditoría operacional al proceso de pago de rentas a domicilio de las Administraciones Regionales Chuquisaca y Beni, gestión 2022 del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
(2023)
El presente trabajo, se realiza en conformidad al Plan de Trabajo asignado por la Unidad de Auditoría Interna– SENASIR y el Convenio Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR ...
Relevamiento de información específica sobre la obra ampliación multidisciplinario y paraninfo artístico cultural universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - UMSA
(2023)
En cumplimiento al Programa Operativo Anual del Departamento de Auditoría Interna e instrucción realizada mediante Memorándum MEM.T.AUD. No. 141/2022 de fecha 15 de agosto de 2022, emitido por la Jefatura del Departamento ...
Relevamiento de información específica a los procesos de contratación de personal administrativo realizados en el área central de la Universidad Mayor de San Andrés durante el periodo comprendido entre el 2017 al 2021
(2023)
Como objetivo se procedió a realizar el Relevamiento de Información Específica sobre Procesos de Contratación de Personal Administrativo realizados en el área central de la Universidad Mayor de San Andrés durante el periodo ...
Auditoría financiera al Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización “Ana María Romero” - SEPMUD, correspondiente a la gestión 2022
(2023)
La Auditoría Financiera fue realizada en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la gestión 2022 de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. El examen contempló las ...
Examen de confiabilidad de los estados financieros de la Administración Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud gestión 2022 rubro activo fijo
(2023)
Este trabajo dirigido es el “Examen de Confiabilidad de los Estados Financieros” correspondiente a la Caja Nacional de Salud de la Administración Regional La Paz correspondiente a la gestión 2022 del Rubro Activo Fijo. El ...
Relevamiento y verificación de inventarios de bienes y materiales educativos del sub almacenen equipo de genero del Ministerio de Educación
(2023)
El objeto principal, es expresar una opinión independiente sobre la confiabilidad de los registros y saldos del sistema de almacenes, enfatizando el Sub almacén EQUIPO DE GENERO, correspondiente a la gestión 2021. El alcance ...
Auditoría especial a cobro de adeudo de la unidad de fiscalización y cobro de adeudos, a nivel nacional, gestión 2020 del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR)
(2022)
Informe de Auditoría Interna SENASIR/AIP/Nº008/2021, correspondiente a la "Auditoría Especial a Cobros de Adeudos de la Unidad de Fiscalización y Cobros de Adeudos, a nivel nacional gestión 2020 del Servicio Nacional del ...