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Mostrando ítems 81-90 de 96
Auditoria especial de ingresos y egresos en el Instituto Superior de Educación Comercial La Paz gestiones 2007, 2008 y 2009
(2010)
En el marco del CONVENIO de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Prefectura del Departamento de La Paz actual Gobernación del Departamento de La Paz, cuyo propósito es ...
Auditoria especial de contratos suscritos con la Empresa "Comunicaciones el país" gestión 2008
(2010)
La auditoría realizada tuvo como objetivos dar cumplimiento a las cláusulas del contrato suscrito con dicha empresa, así mismo la integridad, valuación y exigibilidad de las operaciones relativas, además de establecer el ...
Auditoria especial de gastos para la empresa PRODEPE S.R.L. "Proyecto PROMOVER"
(2010)
El presente trabajo dirigido fue elaborado con la finalidad de expresar una opinión profesional de una auditoría especial en el rubro gastos. Donde tomamos en cuenta como parte fundamental al proceso sistemático, que ...
Auditoria especial de los procedimientos administrativos del Instituto Nacional de Estadística Oficina Departamental de Santa Cruz
(2010)
El presente “Trabajo Dirigido”, está enmarcado en el convenio suscrito por el Instituto Nacional de Estadística (INE), representado por el Director Ejecutivo Lic. Carlos Garafulic Barrón consta en la Resolución Ministerial ...
Auditoria especial de activos fijos de la Caja de Salud de Caminos y R.A. Regional Tarija - Gestión 2006
(2010)
El presente trabajo dirigido denominado Auditoria Especial de Activos Fijos – Caja de Salud de Caminos y Ramas Afines – Regional Tarija - Gestión 2006, se desarrolló en la Unidad de Auditoría Interna de la Caja de Salud ...
Auditoria especial de fondos en avance a los cuentadantes de la Federación Universitaria Local, de las gestiones 2005 - 2009
(2012)
Se ha definido y aprobado el tema objeto del trabajo dirigido, denominado: Auditoría Especial a Fondos en Avance a los cuentadantes de la Federación Universitaria Local, de la Universidad Mayor de San Andrés de las gestiones ...
Auditoria de los sistemas de administración y control (SAYCO) del sistema de programación de operaciones (SPO) de la gestión 2007 al 31 de julio de 2008 de la Administradora Boliviana de Carreteras
(2010)
La auditoría SAYCO del Sistema de Programación de Operaciones objeto de la auditoría es un conjunto de normas y procesos establecidos por el programa de operaciones anual de la Entidad. Comprende a los subsistemas de ...
Manual de procedimientos administrativos para la unidad de contabilidad del Gobierno Municipal de Viacha
(2014)
Toda entidad necesita de procedimientos internos que permitan asegurar la conservación de las funciones efectuadas por los funcionarios y así controlar en la administración el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas. ...
Auditoria especial sobre proceso de contratación y cumplimiento de contratos de consultores individuales del TCP - Alba, en el pasa gestión 2006
(2012)
El presente trabajo dirigido, fue realizado sobre la base de las Normas Básicas de Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB-SABS), Sub Sistema de Contratación de Bienes y Servicios, se orienta a revisar, analizar ...
Evaluación de control interno relacionado con el sistema de presupuestos del Ministerio de Justicia
(2016)
El presente Trabajo Dirigido fue realizado en el área de presupuesto del Ministerio de Justicia, que tiene como objetivo Evaluar el sistema de control interno, aplicado al sistema de presupuestos y verificar el cumplimiento ...