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Mostrando ítems 71-80 de 96
Recomendaciones de contol interno emergentes de la auditoría de confiabilidad de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2010 - Administración Central : (Cuenta: Activos Fijos Muebles).
(2013-05-23)
De acuerdo al Convenio Interno, entre el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y la Carrera de Auditoría, firmado el 16 de diciembre de 2004, y con el principal objetivo de determinar el ...
Auditoria especial sobre incorporaciones de activos fijos en el Servicio Departamental de Educación La Paz, por las gestiones 2005 a 2008
(2013-05-23)
El presente trabajo se desarrollo mediante la aplicación de procedimientos establecidos de las Normas de Auditoria Gubernamental, el Sistema de Administración de Bienes y Servicios, Principios, Normas Generales y Básicas ...
Evaluación del sistema de administración de bienes y servicios del Ministerio de Planificación del Desarrollo, al 31 de mayo 2009
(2013-05-22)
De acuerdo al convenio de Cooperación interinstitucional s/n suscrito en fecha 28 de septiembre de 2007, entre el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y la Carrera de Contaduría Pública Ex Auditoría de la ...
Auditoria del sistema de organización administrativa del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - gestión 2008 - Ministerio de Producción y Microempresa. Institución : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)
(2013-05-22)
El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través del Ministerio de Producción y Microempresa se constituye en una Institución estratégica del sector público para el desarrollo económico y social del país, en consecuencia ...
Auditoria Especial al convenio de credito suscrito entre la republica de Brasil y el Estado Plurinacional de Bolivia para la provisión de Bienes de Capital Maquinaria equipos e implementos agricolas de origen Brasileño.
(2013-05-23)
El desarrollo del presente trabajo dirigido será efectuado en la Unidad de Auditoria Interna (UAI), a la unidad de infraesructura productiva, tecnologia local y mecanización (UIPTLyM) dependiente del Viceministerio de ...
Auditoria de confiabilidad de registros contables y estados financieros por el periodo del 01 de octubre al 31de diciembre de 2009 Escuela de Gestión Pública Plurinacional "EGPP"
(2011)
El objetivo del presente trabajo es de proporcionar la información necesaria para el auditor referente a lo que es una auditoria de confiabilidad y la manera apropiada de llevarla a cabo de esta manera también al momento ...
Auditoria especial de ingresos del Instituto Nacional de Oftalmología gestión 2008
(2010)
La Auditoría Especial de Ingresos del Instituto Nacional de Oftalmología (INO), correspondiente a la Gestión 2008, fue realizada por Auditoría Interna del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) en cumplimiento al Programa ...
Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del Ministerio de Planificación del Desarrollo Administración Central al 31 de diciembre de 2010, rubro activos (vehículos automotores)
(2012)
El presente trabajo se basa en el cumplimiento del marco normativo vigente para la ejecución de éste tipo de Auditorías, requerido por el artículo 27, inciso e) de la Ley Nº 178, que señala que todas las Entidades de la ...
Manual de procesos y procedimientos Dirección General de Auditoria General de Auditoria Interna Corporación del Seguro Militar - COSSMIL
(2010)
El presente trabajo se puntualiza en la reestructuración del Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección General de Auditoría Interna, en apego a normatividad vigente, haciendo énfasis a procedimientos concretos ...
Auditoria sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros del MDRA y MA - Viceministerio de biodiversidad, recursos forestales y medio ambiente ministerio de desarrollo rural y tierras gestión 2008
(2010)
El presente trabajo dirigido se realizó en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras específicamente se enfocó a la Auditoría sobre la confiabilidad de los registros y Estados Financieros del ex- viceministerio de ...