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Mostrando ítems 31-40 de 49
Elaboraciónde Manuales de procedimiento y control interno en la Agencia de viajes y turismo ATHINA TOURS S.R.L.
(2008)
La organización es un elemento importante dentro de una empresa por que permite alcanzar metas y objetivos, pero al no contar con un organigrama y los distintos manuales de procedimiento la información y los puestos ...
Elaboración del Manual de Procedimientos para la Unidad de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Viacha
(2007)
El presente trabajo de investigación surge a través de la recomendación emergen del informe de Control Interno de la auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2005, se dio a ...
Elaboración del Manual de Procedimientos para la Unidad de Ingresos Tributarios de la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de El Alto (GMEL)
(2008)
Con la finalidad de dar cumplimiento a la modalidad de Trabajo Dirigido, como medio de graduación mediante el convenio suscrito entre el Gobierno Municipal de El Alto y la Universidad Mayor de San Andrés, el presente trabajo ...
Evaluación y Fortalecimiento del Sistema de Control Interno de Cargo de Cuenta Documentada en la Unidad Financiera del Ministerio de Educación y Culturas
(2009)
Los sistemas de control interno cumplen un papel muy importante en todas las entidades públicas; por que estos son un conjunto de métodos y procedimientos que adopta la máxima autoridad ejecutiva de una entidad, para poder ...
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUR) de las Gestiones 2005 y 2006 Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2009)
En el presente Trabajo Dirigido realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Honorable Gobierno Municipal de la cuidad e Riberalta, se realizó Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría al Sistema de Administración ...
Control interno de inventarios almacenes de Zona Franca de La Paz (ZOFRAPAZ)" Caso: General Industrial & Trading S.A.
(2008)
El presente trabajo dirigido es realizar un Control Interno de inventarios de los almacenes de Zona Franca de La Paz (ZOFRAPAZ) efectuando el levantamiento del inventario físico valorado de los materiales y suministros, ...
Evaluación del Sistema de contabilidad integrada de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación EMAVERDE del 01 de Enero 2006 al 25 de Junio 2007
(2008)
El presente Trabajo Dirigido denominado Evaluación del Sistema de Contabilidad Integrada de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE) del 01 de enero 2006 al 25 de Junio 2007, se desarrollo en ...
Auditoría Especial de ingresos y egresos al Instituto Normal Superior "Simón Bolívar" de La Paz Gestión 2006
(2007)
El presente trabajo esta enmarcado dentro del convenio entre la Universidad Mayor de San Andrés y el Ministerio de Educación y Culturas, el cual es administrador del Instituto Normal Superior "Simón Bolívar" que es objeto ...
Control interno de bienes de uso desde el enfoque del informe COSO. Red de Salud No.4 CASO: GMLP
(2008)
El presente trabajo pretende realizar un seguimiento de control a las actividades, mecanismos y políticas que se tienen en la Red de Salud Nº 4 para la salvaguarda y manejo de Bienes patrimoniales Municipales.
Auditoria de los sistemas de administración y control (SAYCO) Sistema de contabilidad integrada. Caso: Hospital de Clínicas
(2009)
El presente Trabajo se desarrollo en el marco del Convenio de Cooperación institucional entre la Unidad de Auditoría Interna del G.M.L.P. y la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, ...