Listar Trabajos Dirigidos por autor "Yáñez Mendoza, Ronny, tutor"
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Auditoria operativa sobre el cumplimiento del programa operativo anual (POA), respecto a la utilización y destino de los recursos provenientes del impuesto directo a los hidrocarburos – IDH de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas correspondiente a la gestión 2017
Gironda Cárdenas, Christian Martin (2022)El presente Trabajo Dirigido se realizó como dependiente del Departamento de Auditoria Interna de la Universidad Mayor de San Andrés dando de esta manera cumplimiento a Memorándum MEM.T.AUD.Nº 021/2018 en cumplimiento a ... -
Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros y la ejecución presupuestaria de la Universidad Mayor de San Andrés Facultad de Ciencias Puras y Naturales, partida 25220 - consultoría individual de línea al 31 de diciembre de 2019
Choque Alá, Petrine Patricia; Mendoza Poma, Neyza (2022)El presente “Trabajo Dirigido” tiene como objetivo efectuar la Auditoría con el fin de expresar una opinión Profesional e Independiente en cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) correspondiente a la gestión 2020, ... -
Auditoría operacional al cumplimiento de las operaciones de la delegación defensorial especial de niñez y adolescencia de la Defensoría del Pueblo, gestión 2017
Ordoñez Vallejos, Yovana Asunción (2021)El presente trabajo dirigido fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna de la Defensoría del Pueblo, denominado, Auditoría Operacional al Cumplimiento de las Operaciones de la Delegación Defensorial Especial de la ... -
Auditoría operacional al proceso de provisión de medicamentos Regional La Paz, gestión 2021
Mamani Aruquipa, Garry Rodrigo (2023)La presente Auditoría Operacional al Proceso de Provisión de Medicamentos de la Caja Nacional de Salud - Regional La Paz fue realizado de acuerdo con las Normas Generales de Auditoría Gubernamental aprobada mediante ... -
Evaluación del control interno e implementación de procedimientos de control para almacenes y bienes de uso C.E.I. S.R.L.
Aruquipa Huaycho, Limber Grover; Rivera Silva, Alex Bladimir (2022)En el presente trabajo se tiene como objeto proporcionar mecanismos de control interno en Almacenes y Bienes de Uso y para ello a través del método deductivo y descriptivo se pudo evidenciar la situación actual de la ... -
Gestión del sistema de control de activos fijos (S.C.A.F.) Facultad de Arquitectura Artes, Diseño y Urbanismo UMSA
Bueno Sandoval, Erika Mabel; Arce López, Laura Danitza (2011)A través del departamento de Auditoria interna, se ha efectuado una evaluación del control interno de la División de Bienes e Inventarios, específicamente orientada al proceso de revalorización técnica de los bienes ... -
Relevamiento de información específica sobre la obra ampliación multidisciplinario y paraninfo artístico cultural universitario de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas - UMSA
Mamani Julián, Jenny (2023)En cumplimiento al Programa Operativo Anual del Departamento de Auditoría Interna e instrucción realizada mediante Memorándum MEM.T.AUD. No. 141/2022 de fecha 15 de agosto de 2022, emitido por la Jefatura del Departamento ...