Listar Trabajos Dirigidos por autor "Mejía Flores, Nicómedes René, tutor"
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Auditoria especial al procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente a la gestión 2017
Arias Ramos, Fabiola Nelly; Carpio Aliaga, Alejandro David (2019)El objetivo del trabajo de revisión fue emitir una conclusión, sobre el cumplimiento del orden normativo legal, relacionado al procedimiento específico de control y conciliación de los datos liquidados en las planillas ... -
Auditoria especial sobre gastos por pago de refrigerio al personal permanente y eventual por el periodo comprendido entre el 02 de enero a diciembre de 2020 – Cámara de Diputados
Poma Flores, Maykee; Soliz Vidaurre, Zohar Maday (2023)La Auditoría Especial sobre Gastos por pago de refrigerio al personal permanente y eventual por el periodo comprendido entre el 02 de enero a diciembre de 2020 – Cámara de Diputados, fue ejecutada en cumplimiento al Programa ... -
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Relaciones Exteriores – Servicio Central, grupo 10000 : servicios personales, gestión 2021
Condori Apaza, Jhelmy (2023)El presente Trabajo Dirigido denominado “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria del Ministerio de Relaciones Exteriores - Servicio Central - Grupo 10000: Servicios Personales de ... -
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 del Servicio Nacional de Aerofotogrametría rubro : activos fijos
Pacara Mamani, Raúl; Reas Tusco, Fely Marisol (2022)El presente trabajo dirigido, “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 del Servicio Nacional de Aerofotogrametría rubro: activos fijos, fue desarrollado ... -
Auditoría de confiabilidad de registros contables y estados financieros por el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, partida : cuentas por cobrar
Viscafé Mendoza, Claudia Luz; Poma Huallpa, Mabel Norka (2022)En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoria Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional e instrucción impartida por la Jefatura de esta dependencia, se realizó la “Auditoría de ... -
Auditoría de cumplimiento a los gastos de funcionamiento y recaudación consular del Consulado General de Bolivia en Miami EE.UU. correspondiente a la gestión 2020
Morales Copa, Rosario Clara (2023)El presente Trabajo Dirigido, se denomina “AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y RECAUDACIÓN CONSULAR DEL CONSULADO GENERAL DE BOLIVIA EN MIAMI EE.UU. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2020.”, trabajo ... -
Auditoría de cumplimiento sobre la administración de almacenes de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente a la gestión 2020
Aguilar Duran, Daniela Andrea (2023)El presente trabajo dirigido: “Auditoria de Cumplimiento sobre la Administración de Almacenes de la Escuela de Gestión Publica Plurinacional, correspondiente a la gestión 2020.”. se enmarca de acuerdo al convenio suscrito ... -
Auditoría especial al complemento económico de la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL) - gestión 2016
Apaza Mamani, Roció (2019)Nuestro examen contempló las etapas de: Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados y consideró la normativa en vigencia y la revisión de la documentación relacionada al pago del Beneficio del Complemento Económico ... -
Auditoría especial al proceso de afiliación de esposos, padres y hermanos periodos 2013 – 2017 en el Seguro Social Universitario La Paz
Apaza Gómez, Hortensia; Pacheco Céspedes, Ángela Jacqueline (2019)El objetivo del trabajo fue el de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y si corresponde establecer posibles Indicios de Responsabilidad ... -
Auditoría especial sobre el cumplimiento al procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas salariales del Servicio Departamental de Salud La Paz, gestión 2017
Callisaya Miranda, Jenny Gisel; Luna Alanoca, Mary Kein (2019)El objetivo del trabajo fue emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del orden normativo legal, aplicables al procedimiento específico para el control y conciliación de datos liquidados en las planillas ... -
Auditoría especial sobre el proceso de pago de sueldos y aguinaldos correspondiente a la gestión 2015 y 2016 de la Defensoría del Pueblo
Siñani Balboa, Rosario Esther; Vargas Vidaurre, Vilma (2020)La Auditoría Especial sobre el Proceso de pago de sueldos y aguinaldos correspondiente a la gestión 2015 - 2016 de la Defensoría del Pueblo, fue ejecutada en cumplimiento al Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría ... -
Auditoría especial, sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Distrital La Paz del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) entidad desconcentrada del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, gestión 2017
Pérez Alfaro, Erika Telma; Flores Velásquez, Carla Denisse (2019)El objetivo del trabajo fue emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del orden normativo legal, relacionado al procedimiento específico para el control de personal y conciliación de los pagos liquidados en ... -
Auditoría financiera a los estados financieros del Servicio para la Prevención de la Tortura - (SEPRET), por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2018
Flores López, Amílcar Jairo; López Salgado, Ademar (2019)El objetivo del trabajo fue emitir una opinión independiente para determinar si los Estados Financieros del Servicio para la Prevención de la Tortura (SEPRET) se encuentran razonablemente presentados de acuerdo con normas ... -
Auditoría Operacional al cumplimiento del Plan Operativo Anual de los recursos provenientes del IDH asignados a la Facultad de Ciencias Puras y Naturales de la Universidad Mayor de San Andrés por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 – Proyecto “13 3091 000 Diagnóstico y Evaluación de Vulnerabilidad de la Seguridad Alimentaria para Adaptación al Cambio Climático Ayllu Corpa”
Pérez Veliz, Gabriela; Gonzales Flores, Maick Kevin (2019)El objetivo del trabajo fue emitir un pronunciamiento independiente sobre el grado de cumplimiento (eficacia) del Programa Operativo Anual gestión 2017 de la Universidad Mayor de San Andrés, relacionado con los recursos ... -
Auditoría operacional al sistema de administración de personal correspondiente a la gestión 2018 de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional
Cuentas Charca, Ruth Zulema; Paye Pomacosi, Mayumi Clara (2022)En cumplimiento al Programa Operativo Anual (POA) de la Unidad de Auditoría Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional e instrucción impartida por la Jefatura de esta dependencia, se realizó la Auditoría ... -
Examen de confiabilidad de los estados financieros de la Administración Regional La Paz de la Caja Nacional de Salud de la gestión 2022 (rubro realizable - inventario)
Uluri Paco, Mónica (2023)El objetivo del trabajo de referencia, es emitir un pronunciamiento sobre la Confiabilidad de los Estados Financieros de la Caja Nacional de Salud, en relación al Rubro Realizable- Inventario de la Administración Regional ... -
Examen de confiabilidad de los registros contables y estados financieros de la Agencia Estatal de Vivienda al 31 de diciembre de 2020 – activo no corriente, grupo bienes de uso, cuenta : equipo de oficina y muebles
Condori Chinchero, Vania Lenny; Mayta Mendoza, Brenda Ruth (2023)El objetivo del examen de confiabilidad fue emitir una opinión independiente respecto a si los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda, con énfasis en el Activo no corriente, grupo Bienes de Uso, ... -
Manual de contabilidad para la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B)
Aduvijes Quiroga, Josmar Antonio; Valverde Soto, Esther Gabriela (2017)El Objetivo General del Trabajo Dirigido es elaborar un Manual de Contabilidad que nos permita lograr la uniformidad en el registro de la información financiera en la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP ... -
Optimización de los procesos administrativos para la actualización y control de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar de la defensoría del pueblo gestiones 2014 al 2015
Reyes, Vania Victoria; Sánchez Zegarra, Vaneza Sandivel (2020)El trabajo dirigido fue desarrollado en la Unidad Financiera de la Defensoría del Pueblo, con el fin de optimizar los procesos administrativos y limitar los riesgos internos y externos que afectan las actividades de la ...