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Mostrando ítems 11-20 de 47
Auditoria especial al grupo servicios personales correspondientes a la gestión 2010 de la administración de servicios portuarios de Bolivia (ASP-B)
(2014-09-17)
La Unidad de Auditoría Interna de la Administración de Servicios Portuarios - Bolivia ha realizado la Auditoría Especial al Grupo Servicios Personales correspondiente a la Gestión 2010, cuyo resultado fue la elaboración ...
Manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con los procedimientos de control tributario caso de estudio: comerciantes no empadronados en el S.I.N., que venden celulares en la feria 16 de julio de la ciudad de El Alto
(2015-06-25)
El funcionamiento del Estado ha sido y es obstaculizado por la falta de Recursos Públicos, que emergen principalmente como consecuencia de la Evasión y Defraudación Impositiva.
Actualmente, son esos Comerciantes que ...
Evaluación del control interno respecto al almacen de bebidas de la empresa SHOW TIME S.R.L. RAM JAM
(2015-03-31)
Hoy en día todas las Instituciones por la naturaleza de sus actividades, comprometen recursos propios y ajenos, es por este motivo que el Control Interno juega un papel preponderante en la correcta administración de los ...
Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2013; (Cuenta 12361 “construcciones en proceso de bienes de dominio público”)
(2015-06-09)
La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, considerando las atribuciones y funciones ha realizado la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2013, ...
Manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con el área de cajas en el banco mercantil Santa Cruz S.A.
(2015-06-09)
El Proyecto consiste en la Elaboración de un Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno Relacionado con el Área de Cajas en el Banco Mercantil Santa Cruz pretende establecer principales puntos críticos en la ...
Auditoría de confiabilidad de los registros y ejecución presupuestaria de la unidad de productividad y competitividad dependiente del ministerio de planificación del desarrollo al 31/12/2011 cuenta activos fijos
(2015-06-09)
El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Ejecución Presupuestaria de la Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo ...
Auditoria financiera al 31 de diciembre del 2012 del Instituto Americano La Paz (Rubro:Activos fijos)
(2014-09-23)
El presente Trabajo Dirigido denominado "Auditoría Financiera del Instituto Americano La Paz al 31 de diciembre del 2012- Rubro Activo Fijo", fue realizado a través de la firma Bedoya & Asociados, en la cual participamos, ...
Auditoria especial de recursos provenientes de IDH del Gobierno Municipal de Guaqui por el periodo de tiempo que inicia el 01/01/09 y concluye 31/12/09
(2015-05-20)
La presente “Auditoría Especial de Recursos Provenientes de IDH de la Gestión 2009 a la Administración Municipal, Económica y Financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, se concentra en examinar la disponibilidad ...
Auditoria especial del inventario de almacenes del Ministerio de Justicia, gestión 2012
(2014-09-23)
La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Justicia, ha realizado la Auditoría Especial del Inventario de Almacenes Gestión 2012, cuyo resultado fue la elaboración del Informe de Auditoría Nº MJ/UAI/INF/009/2013, en ...
Auditoria especial sobre el cumplimiento de la presentación oportuna de declaración jurada de bienes y rentas del personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por el periodo junio/2012 al 31/12/13
(2015-09-24)
El presente Trabajo se realizó en el marco del Convenio Interinstitucional establecido entre la Universidad Mayor de San Andrés – Carrera Contaduría Pública y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.), bajo la ...