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Mostrando ítems 31-40 de 51
Optimización de los procesos administrativos para la actualización y control de las cuentas por cobrar y cuentas por pagar de la defensoría del pueblo gestiones 2014 al 2015
(2020)
El trabajo dirigido fue desarrollado en la Unidad Financiera de la Defensoría del Pueblo, con el fin de optimizar los procesos administrativos y limitar los riesgos internos y externos que afectan las actividades de la ...
Auditoria de confiabilidad de ingresos y egresos del Programa Médico Estudiantil (PROMES) al 31 de diciembre del 2018
(2020)
El objetivo es Determinar la Confiabilidad de los saldos de Ingresos y Egresos del Programa Médico Estudiantil, y el sistema de Control Interno incorporado, verificando si presentan información confiable en todo aspecto ...
Implementación del sistema de administración y control de activos fijos en la empresa FARMEDICAL S.R.L.
(2020)
El presente trabajo dirigido está principalmente está orientado para realizar la implementación de un sistema de administración y control de los activos fijos, para la empresa “FARMEDICAL S.R.L”, la cual se dedica a la ...
Auditoria operacional sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual (POA), uso y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, correspondiente a la gestión 2018
(2020)
De acuerdo al convenio que suscribe el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés, en la ciudad de La Paz a los 16 días del mes de diciembre de dos mil cuatro años, fecha donde se firmó el ...
Aplicación del sistema de costos basados en actividades para la Microempresa de Muebles Mendoza
(2020)
El presente proyecto de grado considera el tema "Aplicación del sistema de costos basados en actividades para la microempresa de muebles Mendoza" y tiene como objetivo la elaboración de un diseño de costos basados en ...
Implementación de un sistema auxiliar de control presupuestario de gestión de los proyectos ejecutados y en ejecución del Municipio de Umala durante las gestiones 2016 a 2018
(2020)
En la realización del presente trabajo se aplicará los conocimientos adquiridos en la formación universitaria y las practicas realizadas en el Gobierno Autónomo Municipal de Umala perteneciente a la Sección de la Provincia ...
Análisis del control interno en las operaciones de ventas y cuentas en inventarios
(2020)
El control interno deber ser siempre parte de la gestión y el plan táctico de una organización, y que permita asignar tareas, deberes y grandes responsabilidades, así mismo debe establecer las medidas necesarias para ...
Descripción de los fundamentos básicos de la contabilidad bajo NIC/NIIF
(2020)
Descripción de los Fundamentos básicos de la Contabilidad bajo NIC/NIIF está orientado a conocer de forma precisa los conceptos básicos de información financiera. Para la comprensión del tema se divide en seis capítulos: ...
Auditoría especial de activos fijos – instrumentos musicales de la Orquesta Sinfónica Nacional
(2020)
El Trabajo Dirigido “Auditoría Especial de Activos Fijos – Instrumentos Musicales de la Orquesta Sinfónica Nacional” tiene como objetivo emitir una opinión independiente respecto al grado de cumplimiento del ordenamiento ...
Auditoría operativa a la segunda fase del programa de fortalecimiento y equipamiento a los centros de formación y emprendimientos productivos del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) – La Paz, gestión 2017
(2020)
El objetivo de la Auditoria Operativa es expresar una opinión independiente, de forma individual o en conjunto sobre la Eficacia y Eficiencia en el cumplimiento de los objetivos específicos y metas programadas por el ...