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    AuthorCanqui Arancibia, Norah (1)Conde Sarco, Eufrain Samuel (1)Gutiérrez Catacora, Alfredo (1)Lecoña Alavi, Reina (1)Miranda Montecinos, Arturo Wilhelm (1)Narvaez Villar, Félix Rolando (1)Sosa Gallardo, Maribel (1)Torrez Huanca, Jimmy Jhon (1)Subject
    SISTEMA DE CONTROL INTERNO (8)
    AUDITORIA OPERATIVA (2)ADMINISTRACIÓN (1)ALMACÉN CENTRAL (1)AUDITORIA FINANCIERA (1)AUDITORIA GUBERNAMENTAL (1)CONTROL INTERNO (1)CONTROL INTERNO DE INVENTARIOS (1)DESARROLLO DEL BANCO (1)EFICIENTE Y EFICAZ ADMINISTRACIÓN (1)... View MoreDate Issued2017 (4)2016 (2)2015 (1)2021 (1)Has File(s)Yes (8)

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    Control Interno en el área operativa de Cajas de un Banco 

    Torrez Huanca, Jimmy Jhon (2017)
    El enfoque de sistemas proporciona un marco de referencia para un panorama optimizado a corto plazo y para la toma de decisiones a través de la utilización de técnicas operativas. El presente estudio plantea un sistema de ...
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    “Diseño de un sistema de control interno para los procesos de facturación y cobranza” 

    Miranda Montecinos, Arturo Wilhelm (2017)
    El presente trabajo se hizo con el objetivo de aportar soluciones a las empresas que carecen de un adecuado sistema de control interno para el aseguramiento de la información, los procesos y la mitigación del riesgo que ...
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    Control interno de inventarios de ferretería Don Vico e incidencia en la rentabilidad con una eficiente y eficaz administración 

    Gutiérrez Catacora, Alfredo (2017)
    El presente trabajo tiene como finalidad diseñar un sistema de control interno para mejorar las actividades que se realizan en la cuenta de inventarios en una ferretería (ferretería La Nacional), en el que se encontraron ...
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    “Propuesta de mejora en el sistema de control interno del inventario de materiales y suministros del Almacén Central” Empresa Sánchez Vanguardia Industrial Savin 

    Conde Sarco, Eufrain Samuel (2017)
    La presente Memoria Laboral es una exposición cronológica de las características centrales de los sucesos laborales desarrollados en la fuente laboral, como parte de la aplicación de conocimientos adquiridos en la formación ...
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    Gabinete de Auditoria Operativa. Sistemas de control interno para la toma de decisiones gerenciales 

    Canqui Arancibia, Norah (2016)
    Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, ...
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    Auditoria operativa 

    Sosa Gallardo, Maribel (2015)
    El presente informe contiene la descripción del conjunto de normas y aclaraciones que permiten comprender la uniformidad de procedimiento de Auditoria Operativa en Bolivia. Estas normas son de aplicación obligatoria para ...
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    Gabinete de Auditoria Financiera 

    Lecoña Alavi, Reina (2016)
    La auditoría está diseñada para aumentar la posibilidad de que un error importante sea detectado por los procedimientos de auditoría. Un error importante se define como información falsa o que falta, ya sea causado por el ...
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    Diseño e implementación de un sisitema de control interno por procedimientos para la optimización de la información financiera, caso: Textilera "P y P" de la ciudad de La Paz 

    Narvaez Villar, Félix Rolando (2021)
    Memoria Laboral es un informe de la aplicación de experiencias adquiridas en diferentes empresas de nuestro medio y últimamente en la PYME Textilera “P y P” de nuestra ciudad. El informe va mostrando paso a paso como el ...

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    Universidad Mayor de San Andrés
    Ciudad de La Paz - Estado Plurinacional de Bolivia
    copyleft © 2018 
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