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Mostrando ítems 1-10 de 13
Sistemas de control interno gerencial de auditoría
(2008)
El sistema de control gerencial se integra como uno de los pilares dentro del sistema de control y auditoría; esta constituido por el conjunto de medidas y métodos adaptados y aplicados para cada institución en cumplimiento ...
Seguimiento y evaluación operativo del seguro de salud para el adulto mayor (SSPAM) en la Caja Nacional de Salud. Caso : Policlínica Miraflores
(2009)
Desde la vigencia del seguro gratuito de vejez en Bolivia, se han desarrollado varias acciones encaminadas a lograr medidas de atención a las necesidades de las personas adultas mayores que no estén beneficiados por ningún ...
Manual de auditoría para la evaluación del control interno, relacionado a la sección de cajas, valores y bancos dependiente del departamento de tesoro universitario caso de estudio
(2017)
El presente manual de auditoria plantea un adecuado sistema de control Interno en la sección de cajas, valores y bancos de la Universidad Mayor de San Andrés que constituirá un modelo a seguir para futuras evaluaciones, ...
Manual de procesos y procedimientos para el área contable caso de estudio : Help Corporation SRL.
(2018)
Los procesos y procedimientos conforman uno de los elementos principales del sistema de control interno los cuales son plasmados en manuales prácticos que servirán como mecanismo de consulta permanente, por parte de todo ...
Auditoría SAYCO, al subsistema de recaudación de recursos (componente del sistema de tesorería y crédito público), en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, orientada a evaluar el grado de eficiencia y eficacia en la recaudación del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles – IPBI, en el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 diciembre de 2014
(2018)
El objetivo del presente proyecto de grado, es emitir opinión independiente respecto al “grado de cumplimiento y eficacia, en los sistemas de administración y control, de la Dirección de Recaudaciones y Política Tributaria”, ...
El control interno de las pequeñas y medianas empresas bolivianas del sector comercial industrial de La Paz – la contabilidad gerencial en la toma de decisiones
(2018)
El presente proyecto de grado tiene como intención que las PYMES el sector comercial de La Paz, apliquen el control interno administrativo en busca de eficiencia, eficacia y economía en sus operaciones. Tradicionalmente ...
Diseño y reestructuración del sistema de control interno en el área operativa de almacén central para la empresa industrial de servicios Alexander Coffee Shop S.R.L.
(2018)
En el presente trabajo se quiere dar a conocer el valor que aporta a una empresa u organización económica un Manual de Funciones y Procedimientos, específicamente en el área de Almacenes, tal es el caso de la empresa ...
Implantación de control interno de los activos fijos en la empresa metal mecánica Maquiber Pocoaca S.R.L de la ciudad de El Alto – La Paz
(2017)
El presente trabajo pretende ser una aportación para los directivos y personal involucrados en las actividades de control de activos fijos, para ayudar a los interesados a entender y aplicar los diferentes procesos que ...
Diseño del sistema de control interno basado en el COSO ERM (2017) en el área financiera de la empresa "INDUSTRIAS MARIN S.R.L."
(2023)
La Universidad de San Andrés, Facultad de Economía y Finanzas, ha diseñado un Sistema de Control Interno para la Carrera de Contaduría Pública. El sistema fue desarrollado en el marco de ERM 2017 y forma parte del sistema ...
Implementación del control interno en la comercialización de medicamentos. Caso : Drogueria INTI S.A.
(2013-05-23)
Este Proyecto de Grado fue desarrollado con dos fines, primero aportar a la empresa Droguería Inti SA en la comercialización de medicamentos, y segundo como prueba última para mi titulación en la carrera de Contaduría ...