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Mostrando ítems 31-33 de 33
Evaluación del control interno del manejo, control y disposición de bienes de uso de COVIPOL.
(2013-08-20)
En el Sector Público se ve la necesidad de implantar el Control Interno más allá de los requerimientos normativos, por la naturaleza del mismo, dicha naturaleza ha transformado al Control Interno en un elemento integrado ...
Auditoria especial rendición de cuentas por pasajes y viáticos concedidos a la Federación Universitaria Local - FUL gestión 2008.
(2013-05-23)
La finanlidad es observar, analizar y evaluar la documentación de la cuenta de gastos especialmente las subcuentas. Este análisis contribuye a identificar a os delegados de la FUL que no realizaron las rendiones de cuentas ...
Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros de la cuenta fondos en aances de la facultad de Ingenieria al 31 de Diciembre de 2009.
(2013-05-23)
El objetivo del presente trabajo dirigido es “Determinar la confiabilidad del saldo de la Cuenta Fondos en Avance, presentado en los Estados Financieros de la Facultad de Ingeniería al 31 de diciembre de 2009”. Por lo tanto ...