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Mostrando ítems 71-80 de 338
Evaluación del control interno relacionado al uso de pasajes y viáticos utilizados por RC COFADENA - D'Oliveira del 30 de junio 2009 al 30 de junio 2010.
(2013-05-22)
El presente trabajo describe el cumplimiento de un ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables en el cumplimiento para la "EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO AL USO DE PASAJES Y VIÁTICOS ...
Sistematización del proceso de compras en el fondo rotatorio-caso: Hospital Obrero Nº 1
(2013-05-27)
Este proyecto propone una investigación sobre la metodología de manejo del Fondo Rotatorio en las adquisiciones del Hospital Obrero No 1, asimismo las herramientas administrativas y las formas de control del mismo. ...
Implementación del sistema de procedimientos y control en proceso de contratación de obras, bienes, servicios y consultoría : Caso Sub Alcaldia de Periferica Distrito III
(2013-05-22)
El presente trabajo dirigido se desarrollo mediante convenio de cooperación
interinstitucional entre el gobierno municipal de La Paz y la Universidad Mayor de
San Andrés, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas ...
Diseño de procedimientos para la regularización y recuperación de fondos pendientes de descargo en gestiones pasadas del departamento cargos de cuenta - COSSMIL.
(2013-05-24)
En la actualidad todos los organismos de Estado, en cualquiera de sus tres poderes, entidades del Sector Público sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vice-presidencia del Estado Plurinacional, los ...
Auditoria Operacional sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual Institucional respecto a la Utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos por las gestiones2007, 2008 y 2009.
(2013-05-23)
El Trabajo Dirigido, está enmarcado en el Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado entre el Gobierno Municipal de El Alto y la Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Contaduría Pública (Auditoría). Con la ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y los estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del rubro: Activo fijo de equipo de oficina y muebles al 31 de diciembre del 2014
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
El presente Trabajo Dirigido fue realizado en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés en la cual participamos, dando de esta manera cumplimiento a la Resolución del Honorable Consejo ...
Desarrollo de un sistema de control de administración de cartera de lacteosbol
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El presente trabajo de investigación tiene por objeto desarrollar un Sistema de Control y Administración de Cartera de Lacteosbol. Lacteosbol es una Empres Publica Nacional Estratégica lácteos de Bolivia, encargada de ...
Manual De Auditoría Para Evaluar El Control Interno En El Proceso De Selección De Recursos Humanos (Caso: Instituto Nacional De Innovación Agropecuaria Y Forestal)
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad de Ciencias Económicas. carrera Contaduria Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
Actualmente en Bolivia, el Sistema de Administración de Personal (SAP), es el menos eficaz y el más vulnerable, situación propicia para generar actos de corrupción, por esta razón la investigación formula la siguiente ...
Diseño De Controles Internos Para El Manejo Y Disposición De Activos Fijos Muebles En El Museo Nacional De Arte
(Universidad Mayor de San Andres. Facultad de Ciencias Económicas. carrera Contaduria Publica. Instituto de Investigaciones en Ciencias Contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2019)
La presente monografía da a conocer de manera significativa, el diseño de controles internos
requeridos en el manejo y disposición de activos fijos muebles, enmarcado en la Ley 1178 de
20 de julio de 1990 y el Decreto ...
Evaluación del control interno del sistema de administración y manejo en almacenes de productos lácteos caso : PIL Andina S.A.
(2018)
El Sistema de control interno en la empresa Pil Andina S.A., cumple un papel importante, porque a través de sus evaluaciones hace posible maximizar resultados en términos de eficacia productiva, como indicador principal ...