Trabajos Dirigidos: Envíos recientes
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Diseño del manual para la elaboración del presupuesto del Servicio Departamental del DEPORTE
(2009)El presente Trabajo Dirigido, propone desarrollar un manual para elaborar el presupuesto del Servicio Departamental del Deporte, con este instrumento se pretende fundamentalmente regular las actividades y procesos de la ... -
Auditoría de confiabilidad de registros y estados financieros rubro ingresos del gobierno Municipal de La Paz, gestión 2009
(2011)La motivación del Trabajo Dirigido propuesto, surge de profundizar el tema el cual está relacionado con materias de Auditoría Financiera y Gubernamental, caracterizándose por ser un examen crítico-sistemático sobre la ... -
Diseño de manual de funciones para el Gobierno Municipal de Cajuata. Departamento La Paz - Provincia Inquisivi
(2008)El alcance del presente trabajo está determinado por actividades, funciones y procesos involucrados en el Sistema de Organización Administrativa para lo cual se Investigó los factores que explican el desempeño de los deberes ... -
Evaluación de control interno, del sistema de administración de personal en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural al 31 de marzo de 2016
(2016)A medida que las Organizaciones Públicas desarrollan sus actividades, el control de las mismas se torna más complejo, siendo indispensable una buena Administración y Control. Esto plantea la necesidad de profundizar, cada ... -
Auditoria SAYCO del Sistema de Presupuestos del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal del 1 de enero al 30 de junio de 2011
(2012)Las entidades del estado adquieren notoriedad al efectuar complejas operaciones administrativas, constantemente se van adoptando y desarrollando nuevas competencias a la vez que se van implementando nuevas formas de ... -
Auditoria de confiabilidad de los estados financieros de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2008
(2010)El presente trabajo se enfocará a la aplicación de la Auditoría de Confiabilidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés a la gestión 2008, de acuerdo con las Normas Básicas del ... -
Auditoria de confiabilidad del rubro activos fijos de la administración central de la Universidad Mayor de San Andrés gestión 2008
(2009)El presente trabajo se realizó bajo la aplicación de la Auditoría de Confiabilidad del rubro Activos Fijos incluyendo su respectiva depreciación de la Administración Central de la Universidad Mayor de San Andrés a la gestión ... -
Actualización del manual de procedimientos del sistema de contrataciones de bienes y servicios del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz
(2009)El presente “Trabajo Dirigido”, tiene por objetivo elaborar un manual de procedimientos para la implementación del Sistema de Contratación de Bienes y Servicios del Servicio Departamental de Salud de La Paz, aplicando los ... -
Diseño y elaboración del manual de procedimientos específicos internos del SEDEGES para el área de bienes y Servicios - Prefectura de La Paz
(2009)El presente trabajo propone la elaboración de un “Manual de Procedimientos Específicos de Bienes y Servicios del SEDEGES prefectura – La Paz”, enmarcado en lo establecido dentro del Sistema de Administración de Bienes y ... -
Auditoria especial sobre los descargos de billetes de lotería REGIONAL SANTA CRUZ de la Lotería Nacional de beneficencia y salubridad por el periodo del 06/10/2008 al 25/08/ 2010
(2011)La auditoria Especial sobre los descargos de billetes de Lotería de la Regional Santa Cruz se realizo en cumplimiento a la instrucción impartida por la Dirección Ejecutiva y recomendación del informe legal. hecho que ha ... -
Examen de confiabilidad de la ejecución presupuestaria de gastos al 31 de diciembre de 2009, en el proyecto de manejo de recursos naturales en el Chaco y Valles Altos (Promarena) Ministerio de Planificación del Desarrollo
(2011)El proyecto de manejo de recursos naturales en el Chaco y Valles altos (PROMARENA), es una entidad desconcentrada del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), y fue creado mediante D.S. 26324 de fecha 19 de ... -
Gestión del sistema de control de activos fijos (S.C.A.F.) Facultad de Arquitectura Artes, Diseño y Urbanismo UMSA
(2011)A través del departamento de Auditoria interna, se ha efectuado una evaluación del control interno de la División de Bienes e Inventarios, específicamente orientada al proceso de revalorización técnica de los bienes ... -
Auditoria especial de ingresos y egresos en el Instituto Superior de Educación Comercial La Paz gestiones 2007, 2008 y 2009
(2010)En el marco del CONVENIO de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Universidad Mayor de San Andrés y la Prefectura del Departamento de La Paz actual Gobernación del Departamento de La Paz, cuyo propósito es ... -
Auditoria especial de gastos para la empresa PRODEPE S.R.L. "Proyecto PROMOVER"
(2010)El presente trabajo dirigido fue elaborado con la finalidad de expresar una opinión profesional de una auditoría especial en el rubro gastos. Donde tomamos en cuenta como parte fundamental al proceso sistemático, que ... -
Manual de procedimientos administrativos para la unidad de contabilidad del Gobierno Municipal de Viacha
(2014)Toda entidad necesita de procedimientos internos que permitan asegurar la conservación de las funciones efectuadas por los funcionarios y así controlar en la administración el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas. ... -
Elaboración de un manual de contabilidad para la empresa constructora Sempertegui Ingenieros S.R.L.
(2016)Las Empresas en la actualidad requieren como una de sus principales necesidades un Manual de Procedimientos Contables, ya que estos simplifican la forma de procesar toda la información financiera la cual ayuda a tener un ... -
Evaluación de control interno de la Unidad de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
(2010)El presente Trabajo Dirigido, tiene por objeto evaluar el Sistema de Control Interno en el área de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, donde se evidencio que la Institución cuenta con procedimientos ... -
Auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros: Rubro gastos, partida 22210 viáticos al interior del país - Regimen complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA gestión 2011, en la escuela de gestión pública plurinacional
(2013)El presente trabajo se basa en el cumplimiento del marco normativo, principios contables y procedimientos de auditoría, con la finalidad de determinar el grado de eficacia y cumplimiento al POA de la Unidad de Auditoría ... -
Auditoria especial de contratos suscritos con la Empresa "Comunicaciones el país" gestión 2008
(2010)La auditoría realizada tuvo como objetivos dar cumplimiento a las cláusulas del contrato suscrito con dicha empresa, así mismo la integridad, valuación y exigibilidad de las operaciones relativas, además de establecer el ...