Trabajos Dirigidos: Envíos recientes
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Auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, al 31 de diciembre de 2017
(2020)Tras el convenio suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés, bajo la modalidad de titulación “Trabajo Dirigido”, se desarrolló “La Auditoría Especial Sobre el Cumplimiento ... -
Auditoría operacional de la eficacia del cumplimiento de las operaciones de la Unidad de Prevención y Gestión Pacífica de la Conflictividad de la Gestión 2018
(2022)En cumplimiento al Programa Operativo Anual de la gestión 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la Defensoría del Pueblo, la jefatura de la Unidad de Auditoría Interna impartió la instrucción de realizar entre otros ... -
Examen de confiabilidad respecto a la evaluación de control interno relacionado con el registro de las operaciones, elaboración y presentación de los estados de ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Gestión 2020 Grupo 1000: Servicios Personales
(2022)En cumplimiento del Programa Operativo Anual actividades (POA) de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores correspondiente a la gestión 2020 e instrucción impartida por la Jefatura de la Unidad ... -
Auditoría especial a los procesos de contratación y pago de facilitadores, de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), correspondiente a la gestión 2019
(2022)La unidad de Auditoria Interna de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional ha realizado la Auditoria Especial a los Procesos de Contratación y Pago de Facilitadores, correspondiente a la gestión 2019. El objetivo de la ... -
Auditoría de confiabilidad del estado de ejecución presupuestaria de gastos de la entidad Descentralizada Municipal Terminal de Buses La Paz, correspondiente a la gestión 2018
(2022)La EDMTB es una entidad de carácter descentralizado, bajo tuición del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) sin fines de lucro con personería jurídica y patrimonio propio, munida de autonomía de gestión técnica, ... -
Auditoria especial al proceso de Administración del Almacén Central del SEDES. L.P. gestión 2014 y enero a junio del 2015
(2017)La Unidad de Auditoría Interna del Servicio Departamental de Salud de La Paz (SEDES LP), ha realizado la Auditoría Especial "Auditoría Especial al Proceso de Administración del Almacén Central del Servicio Departamental ... -
Auditoria operativa al proceso de certificación del salario cotizable y densidad de aportes en la compensación de cotizaciones, gestión 2015. (SENASIR)
(2017)El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), es una Institución que otorga prestaciones a Rentistas y Jubilados de los Sistemas de Reparto, los cuales reciben beneficios alternativos de este sistema y/o reconocen ... -
Auditoria de confiabilidad de los registros, estados financieros y de la ejecución presupuestaria de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) - Facultad de Ciencias Puras y Naturales al 31 de diciembre de 2015 rubro: Fondos en Avance
(2017)El presente “Trabajo Dirigido” se realizó con la finalidad de describir los antecedentes y normativa aplicable a la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, ... -
Auditoria operativa al proceso de emisión de carnet sanitario en la Unidad de Salud Ambiental, Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria (USACSIA) dependiente del servicio Departamental de Salud (SEDES) La Paz Gestión 2015
(2017)El presente trabajo dirigido denominado: “Auditoría Operativa al Proceso de Emisión de Carnet Sanitario en la Unidad de Salud Ambiental, Control Sanitario e Inocuidad Alimentaria (USACSIA) dependiente del Servicio Departamental ... -
Auditoria operativa a la Administración de Recursos Humanos del Hospital de segundo nivel Los Pinos gestión 2015
(2017)Debido a la importancia del sector salud en el aspecto socioeconómico del país, desde el campo de acción de la Auditoría, se debe ofrecer a este sector las herramientas adecuadas que sirvan para tomar decisiones razonables, ... -
Auditoria especial al procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (PCO-DJBR) del Ministerio de Justicia, Gestión 2014
(2017)El presente Trabajo Dirigido “AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCEDIMIENTO PARA EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS (PCO-DJBR) DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, GESTIÓN 2014”, tiene por objetivo expresar ... -
Auditoria especial sobre declaraciones juradas de bienes y rentas del Ministerio de Relaciones Exteriores por el periodo comprendido entre 1º de julio de 2015 al 30 de junio de 2016.
(2017)El presente Trabajo, se elaboró en cumplimiento al marco del Convenio Institucional de Cooperación suscrito el 25 de enero de 2016, entre la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y el Ministerio de Relaciones Exteriores ... -
Auditoria especial al procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas (PCO-DJBR) de la administración de servicios portuarios - Bolivia (ASP-B), por la gestión iniciada el 1º de enero y concluida el 31 de diciembre de 2015
(2017)El Trabajo Dirigido titulado: Auditoría Especial al Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (PCO-DJBR) en la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B), por la ... -
Auditoria especial a la cuenta "cuentas por cobrar a la largo plazo", correspondientes a pasajes aéreos en proceso de devolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social por las gestiones 2010 al 2015
(2017)El presente Trabajo Dirigido se realizó en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social como dependientes de la Unidad de Auditoría Interna en la gestión 2016 de acuerdo a lo establecido en el Convenio Interno ... -
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros y de la ejecución presupuestaria de la Universidad Mayor de San Andrés Facultad de Ingeniería - Rubro activo fijo Equipos de Computación del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015
(2017)El presente Trabajo Dirigido fue realizado como Dependientes del Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés dando de esta manera cumplimiento a la Resolución del Honorable Consejo Universitario ... -
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros y de la ejecución presupuestaria de la Universidad Mayor de San Andrés Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Rubro activos fijo Vehículos al 31 de diciembre de 2015
(2017)El presente “Trabajo Dirigido” se realizó como dependientes del Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés dando de esta manera cumplimiento a la Resolución del Honorable Consejo Universitario ... -
Auditoria especial sobre el cumplimiento oportuno del procedimiento de la declaración jurada de bienes y rentas del personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz- Concejo Municipal, Gestión 2015
(2017)El presente trabajo dirigido se desarrolla en la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el cual consiste en realizar la: “Auditoría Especial sobre el Cumplimiento Oportuno del Procedimiento ... -
Manual de contabilidad para la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B)
(2017)El Objetivo General del Trabajo Dirigido es elaborar un Manual de Contabilidad que nos permita lograr la uniformidad en el registro de la información financiera en la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP ... -
Auditoria especial al Sub Almacén del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento externo dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, sobre el consumo de Tóner y papelería partidas (39500 y 32100) Indicios de responsabilidad administrativa periodo julio 2010 a junio 2011
(2016)El presente Trabajo Dirigido, fue realizado como dependientes de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), donde dicha Unidad desarrolló la “Auditoría Especial al Sub Almacén del ... -
Auditoria especial sobre el procedimiento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas del Hospital del niño. Dr. Ovidio Aliaga Uria, gestión 2015.
(2017)El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría Especial sobre el Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas del Hospital del Niño “Dr. Ovidio Aliaga Uría”, Gestión 2015, ...