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Mostrando ítems 11-20 de 513
Manual de evaluación del control interno de procedimientos de adquisición de bienes y servicios para la Universidad Mayor de San Andrés (área desconcentrada facultad técnica)
(2014-11-27)
La Adquisición de Bienes y Servicios, forma parte de una de las principales Actividades de la Universidad Mayor de San Andrés, es así que cuentan con un sin número de Bienes y Servicios, desde compras menores hasta ...
Manual de auditoría para evaluar el control interno del sistema de administración de bienes y servicios de entidades desconcentradas Caso de estudio: servicio nacional de verificación de exportaciones (SENAVEX)
(2014-11-27)
El presente Proyecto de Grado presentado como un aporte a la Carrera de Contaduría Pública, es una recopilación de datos e información Primaria y Secundaria, que tiene como título "Manual de auditoría para evaluar el control ...
Efecto de los impuestos en la valoración de empresas : caso aplicado Banco Nacional de Bolivia S.A.
(2018)
El efecto de los impuestos es uno de los aspectos muy importantes al valorar una empresa también escoger el método de valuación más adecuado según el tipo de sector, empresa y según el giro de negocios. Paro lo cual ...
Propuesta de límites de riesgos para carteras de títulos valores mediante calificación de riesgo por emisor
(2018)
El presente proyecto de grado, está dirigido al análisis de entidades públicas y estatales que emiten títulos valores para su negociación en oferta publica en el mercado de valores. El tema de investigación nace debido a ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoría para la evaluación del control interno relacionado con el proceso de licitación para la refacción de escuelas públicas
(2017)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en proceso tales como el proceso de licitación, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno ...
Implementación de control interno en el ejercicio y evaluación de personal en las Entidades Públicas – SAP
(2018)
La presente investigación tiene desde el punto de vista teórico un fundamento valioso, ya que a través de las leyes que enmarcan el desempeño del funcionario público, se puede establecer la importancia de la aplicación de ...
Elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con el sistema de contabilidad en empresas constructoras caso de estudio : Constructora y Consultora Guzmán Montalvo – “CCOGUMO”
(2018)
El presente proyecto de grado consiste en la elaboración de un Manual de Auditoría para evaluar el control interno relacionado con el sistema de contabilidad en empresas constructoras, caso de estudio: constructora y ...
Auditoria basada en riesgos en el sector gubernamental caso SEDES La Paz
(2018)
La Auditoría Basada en Riesgos es una forma de conducir auditorías internas y externas de diferentes tipos (de procesos, de sistemas de información, operativa, de sistemas de gestión o de estados financieros), basando su ...
El desarrollo de las microfinanzas en el sector agropecuario de la provincia Los Andes, del Departamento de La Paz
(2018)
El desarrollo de las microfinanzas en el sector agropecuario de la provincia Los Andes, del departamento de La Paz nos muestra haciendo un estudio de lo que está sucediendo actualmente en esta provincia la falta de ...
Formulación del manual de procesos y procedimientos del sistema de programación de operaciones caso de estudio : autoridad de fiscalización y control social de agua potable y saneamiento básico
(2018)
La ausencia de un Manual de Procesos y Procedimientos del Sistema de Programación de Operaciones (SPO), en la Entidad Pública Descentralizada, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico ...