Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 87
Elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con tesorería y cajas de entidades financieras (caso de estudio Banco Sol S.A.
(2015-06-22)
El presente Trabajo de Proyecto de Grado que consiste en la Elaboración de un Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno Relacionado con Tesorería y Cajas de Entidades Financieras tomando como caso de estudio al ...
La importancia del control de gestión y riesgos para prevenir fraudes en las entidades de microcrédito
(2014-11-27)
El Riesgo de la industria del Microcrédito como factor interno y Externo siempre están presentes en el entorno, además que sus actividades se enmarca dentro de las prescripciones legales el ente regulador ASFI, ...
Manual de evaluación del control interno de procedimientos de adquisición de bienes y servicios para la Universidad Mayor de San Andrés (área desconcentrada facultad técnica)
(2014-11-27)
La Adquisición de Bienes y Servicios, forma parte de una de las principales Actividades de la Universidad Mayor de San Andrés, es así que cuentan con un sin número de Bienes y Servicios, desde compras menores hasta ...
Manual de auditoría para evaluar el control interno del sistema de administración de bienes y servicios de entidades desconcentradas Caso de estudio: servicio nacional de verificación de exportaciones (SENAVEX)
(2014-11-27)
El presente Proyecto de Grado presentado como un aporte a la Carrera de Contaduría Pública, es una recopilación de datos e información Primaria y Secundaria, que tiene como título "Manual de auditoría para evaluar el control ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoría para la evaluación del control interno relacionado con el proceso de licitación para la refacción de escuelas públicas
(2017)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en proceso tales como el proceso de licitación, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno ...
Implementación de control interno en el ejercicio y evaluación de personal en las Entidades Públicas – SAP
(2018)
La presente investigación tiene desde el punto de vista teórico un fundamento valioso, ya que a través de las leyes que enmarcan el desempeño del funcionario público, se puede establecer la importancia de la aplicación de ...
Elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con el sistema de contabilidad en empresas constructoras caso de estudio : Constructora y Consultora Guzmán Montalvo – “CCOGUMO”
(2018)
El presente proyecto de grado consiste en la elaboración de un Manual de Auditoría para evaluar el control interno relacionado con el sistema de contabilidad en empresas constructoras, caso de estudio: constructora y ...
Manual de procedimientos para el control efectivo de la administración del desayuno escolar en la ciudad de La Paz
(2018)
El Objetivo principal del presente Proyecto de Grado, es diseñar un Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo), que permita tener un Control Efectivo de la Administración del Alimento Complementario Escolar (Desayuno ...
El control interno de las pequeñas y medianas empresas bolivianas del sector comercial industrial de La Paz – la contabilidad gerencial en la toma de decisiones
(2018)
El presente proyecto de grado tiene como intención que las PYMES el sector comercial de La Paz, apliquen el control interno administrativo en busca de eficiencia, eficacia y economía en sus operaciones. Tradicionalmente ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno respecto al proceso de selección de personal en la Empresa Importadora Coaquira
(2019)
El presente trabajo de Proyecto de Grado que consiste en la “Elaboración de un Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno relacionado con el Proceso de Selección del Personal en las Entidades importadoras” Caso ...