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Mostrando ítems 61-70 de 87
Auditoria especial de contratación de bienes y servicios de la gestión 2005 y 2006 - Caja Nacional de Salud
(2008)
Esta modalidad de graduación consiste en realizar trabajos especializados, con tutoría con miras de lograr los siguientes objetivos: Permitir la aplicación de conocimientos, científicos y tecnológicos, adquiridos durante ...
Proceso del sistema de control interno fiscal de impuestos y regalías sobre Hidrocarburos, para el T.G.N., a partir de la Ley de Capitalización y la nueva Ley de Hidrocarburos
(2005)
EL crecimiento de una economía de Estado, requiere la apertura de un mejor e idóneo Proceso del Sistema de Control Interno Fiscal de Impuestos, sobre la explotación y comercialización de los recursos naturales, como ...
Tratamiento contable y modelo de control interno para la gestión de activos intangibles (marcas y patentes)
(2006)
Inicialmente el proyecto, se lo ha realizado mediante investigación a los activos intangibles (marcas y patentes), para el desarrollo del trabajo hemos tomado a como caso hipotético a la Cervecería Boliviana Nacional. Los ...
La Ley SAFCO 1178, y la lucha contra la corrupción
(2007)
A consecuencia de la acción corrupta de los funcionarios públicos, el monopolio con que actúan las entidades estatales a través de los trámites burocráticos, la politización de los gobiernos de turno que solo utilizan el ...
El control interno en la planeación de la Auditoria
(2006)
Uno de los conceptos que se acepta mas ampliamente en la teoría y practica de la auditoria es la importancia de la estructura de control interno del cliente para generar información financiera confiable. En algunos casos, ...
Las limitaciones del control interno en la gestión de las organizaciones públicas
(2010)
Los sistemas de administración y control gubernamentales establecidos por la Ley 1178 tienen, a la fecha, una vigencia de 19 años, si bien la norma básica de cada uno de los sistemas se emitió hasta siete años después de ...
Manual de auditoría para la evaluación del control interno, relacionado con el proceso de selección de personal docente (Contratados, Interinos e Invitados) en la Universidad Mayor de San Andrés (U.M.S.A.) caso de estudio: Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica
(2015)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal Docente, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para Evaluación del Control ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con la selección de personal en una entidad pública estratégica. Caso de estudio: Depósitos Aduaneros Bolivianos
(2016)
Depósitos Aduaneros Bolivianos (D.A.B.) cuenta con una Administración Eficiente de Recursos Humanos, sin embargo Evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar ...
Diseño de un Manual de Procedimientos Administrativos para la Cooperativa de Créditos Laborales. COBEE. LTDA
(2016)
La Cooperativa de Ahorro y crédito Laboral COBEE Ltda., es una organización joven, sin embargo,cuenta con una estructura organizativa debidamente consolidada, las instalaciones de Cooperativa se encuentran ubicadas en la ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con la selección de personal en una entidad pública estratégica. Caso de estudio: Depósitos Aduaneros Bolivianos
(2016)
Depósitos Aduaneros Bolivianos (D.A.B.) cuenta con una Administración Eficiente de Recursos Humanos, sin embargo Evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar ...