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Mostrando ítems 2751-2760 de 2877
Auditoria especial a los proceso de acreditación y certificación en el centro epidemiológico departamental La Paz Área servicios de nutrición y servicios generales Gestiones 2008-2009
(2012)
El presente trabajo dirigido se ha realizado en el SEDES La Paz en el Centro Epidemiológico Departamental La Paz (Ex Centro Piloto) en la gestión 2010, de acuerdo a las bases estipuladas en el convenio interinstitucional ...
Auditoria especial sobre la entrega de pasajes y viaticos a ex servidores públicos del ex Servicio Nacional de Administración de Personal : gestión 2003, en la Escuela de Gestión Publica Plurinacional
(2011)
Con la ejecución de este trabajo se pretende apoyar a la Unidad de Auditoría Interna en el logro de sus objetivos, coadyuvando en el fortalecimiento del control gubernamental y en una administración pública eficiente dentro ...
Auditoria Forense del 1ro d enero de 2008 al 30 de abril de 2010 Centro de Investigación Rural - CIR
(2012)
El convenio de financiamiento es el documento que enmarca el desarrollo y la ejecución del proyecto: "Reducción de la pobreza- Lumbricultura para el Área Rural. La suscripción la realiza por una parte la entidad financiadora ...
Auditoria financiera externa al centro de Promoción y Cooperación "Yunta" por el ejercicio terminado a diciembre 31, 2009
(2011)
El presente Trabajo Dirigido Titulado "Auditoría Financiera Externa al Centro de Promoción y Cooperación YUNTA por el ejercicio terminado a Diciembre 31, 2009", fue realizado dirigido a todos los estudiantes de la carrera ...
Diseño de manual de funciones para el Gobierno Municipal de Cajuata. Departamento La Paz - Provincia Inquisivi
(2008)
El alcance del presente trabajo está determinado por actividades, funciones y procesos involucrados en el Sistema de Organización Administrativa para lo cual se Investigó los factores que explican el desempeño de los deberes ...
Evaluación del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles de personas jurídicas en el Gobierno Municipal de Viacha. Gestión 2008
(2008)
Este trabajo tiene como objetivo principal evaluar los mecanismos del control interno del Impuesto a la Propiedad de Bienes Inmuebles (IPBI) en la Dirección de Recaudaciones del Gobierno Municipal de Viacha en la gestión 2008.
Auditoria especial de los proceso administrativos para registro y control de personal
(2011)
El presente trabajo realizado "Auditoria especial de los procesos administrativos para registro y control de personal Instituto Nacional de Estadística", si la institución no ejerció un estricto control sobre toda actividad ...
Propuesta de un manual de organización de procedimientos relacionado al servicio de Outsourcing Tributario en Bolivia. Caso de estudio: Auditing Group Bolivia S.R.L.
(2017)
Bajo el concepto de globalización, la estrategia del outsourcing se ha convertido en una tendencia de crecimiento y a la vez en una herramienta de gestión en el mundo de los negocios, tanto para las entidades del sector ...
Propuesta de elaboración de un Manual de Auditoria para la evaluación del Control Interno relacionado con el proceso de Contratación de Personal de Fiscalización en Entidades Recaudadoras de Ingresos. Caso de estudio: Servicio de Impuestos Nacionales (S.I.N.)
(2016)
Los principales objetivos para desarrollar la propuesta de elaboración de un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno Relacionado con el Proceso de Contratación de Personal de Fiscalización en Entidades ...
Implementación de procedimientos de control para la aplicación de impuestos de Ley a una empresa dedicada al corretaje de seguros. Caso: Consultores de Seguros S.A.
(2017)
El presente proyecto se refiere al diseño de procedimientos de control interno para mejorar la facturación por concepto de comisiones generadas por la empresa dedicada al corretaje de seguros “Consultores de Seguros S.A.” ...