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Mostrando ítems 2731-2740 de 2877
Manual de auditoria para evaluar el control interno relacionado con cartas de crédito de importación en entidades financieras de la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Banco Ganadero S.A.
(2017)
Las Cartas de Crédito son un instrumento bancario que formaliza un acuerdo entre el importador o comprador con el exportador o vendedor, persigue garantizar el pago de los bienes adquiridos en el mercado exterior, a través ...
Análisis y evaluación de consistencia del balance general de CENACO y CBF para fines de liquidación
(2009)
El presente trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera, Sección Propositiva que describe los aspectos generales que desarrolla la parte esencial del trabajo, planteamiento del problema, la justificación, ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el personal de ventas en entidades de Telefonía Celular. Caso de estudio: Tigo S.A.
(2017)
La cultura de innovación permite a la empresa TIGO S.A., transformar ideas en procesos de negocios mas eficientes y diferenciadores, en productos y servicios rentables que aporten valor al cliente, en una oferta flexible ...
Análisis del impacto social y económico de la entrega del diploma gratuito de Bachiller con relación a la deserción de estudiantes de secundaria de la ciudad de El Alto. Gestión: 2011 - 2015
(2017)
El presente proyecto hace referencia a un “Análisis del impacto social y económico de la entrega del diploma gratuito de bachiller con relación a la deserción de estudiantes de secundaria de la ciudad de El Alto” Gestiones: ...
Estrategia General de Auditoria
(2012)
El presente trabajo pretende dar a conocer los lineamientos para un mejor control y realización de una auditoria. La planeación no es una fase discreta de la auditoria, sino un proceso continuo e interactivo que a menudo ...
Auditoria especial de Kardex académico de la Carrera de Medicina gestión 2007
(2009)
Los sistemas de Kárdex de las diferentes carreras y específicamente de la Carrera de Medicina son aplicados científicamente pero todavía existen sistemas tradicionales y mecánicos que no permiten una eficiente administración, ...
Análisis e implementación del sistema de control interno Administrativo - Financiero del Ministerio de Justicia
(2009)
El objetivo general del presente trabajo es establecer un Sistema de Control Interno lo cual implica analizar y evaluar los medios que se siguieron en todas las fases y asegurar el cumplimiento de su reglamento y las normas ...
Manual de normas y procedimientos para la administración de medicamentos dentro de un fondo rotatorio en PRO - MUJER
(2008)
Se define como una inversión en insumos farmacéuticos para su venta, que constituye el capital social al cual usados los recursos propios, (Capital mas Resultados) una vez puesto en marcha, tiene la finalidad de mejorar ...
El auditor y el desenvolvimiento y practica frente al lavado de activos
(2016)
El auditor y el desenvolvimiento y práctica frente al lavado de activos, es un proyecto que pretende establecer lineamientos específicos para el auditor frente al vacío técnico existente sobre el lavado de dinero y /o ...
Auditoria especial sobre el cumplimiento oportuno del procedimiento de la declaración jurada de bienes y rentas del personal del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, Unidad Desconcentrada - Hospital La Paz, del periodo 1º de enero al 31 de Diciembre de 2015.
(2017)
El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría Especial Sobre El Cumplimiento Oportuno Del Procedimiento De La Declaración Jurada De Bienes Y Rentas Del Personal Del Gobierno Autónomo Municipal De La Paz, Unidad ...