Buscar
Mostrando ítems 11-20 de 33
Control Interno relacionado con la cuenta 116 documentos en ejecución del Ex Fondo Complementario de la Seguridad Social de Y.P.F.B.
(2013-05-23)
El trabajo realizado en la Dirección de Liquidación de los ex Entes Gestores de la Seguridad Social - DLEGSS del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado - SENAPE, consistió en la recopilación y revisión de toda la ...
Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2010 (activo fijo).
(2013-05-22)
El presente Trabajo Dirigido, se ha realizado en la unidad de auditoria interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) durante el primer semestre de la gestión 2011, de acuerdo a las bases estipuladas en el ...
Auditoria de confiabilidad de los registros, estados de la ejecución presupuestaria y la información complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras - Proyecto de alianzas rurales al 31 de diciembre de 2010 (activos fijos).
(2013-05-23)
El presente Trabajo Dirigido denominado: "Auditoría de Confiabilidad de los Registros, Estados de la Ejecución Presupuestaria y la información complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT) - PAR ...
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros y de la ejecución presupuestaria de la Universidad Mayor de San Andrés Facultad Técnica rubro activo fijo equipo médico y de laboratorio al 31 de diciembre de 2011
(2013-05-23)
El presente Trabajo Dirigido se realiza con la finalidad de describir los antecedentes y
normativa aplicable a la, Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros
de la Universidad Mayor de San Andrés, ...
Auditoria especial - "Pago de aguinaldos a los ex funcionarios del SENAPE contratados como personal eventual en la gestión 2003.
(2013-05-23)
El Presente Trabajo denominado Auditoría Especial - Pago de Aguinaldos a ex Funcionarios del SENAPE contratados como Personal Eventual en la Gestión 2003, fue realizado con el objetivo de expresar una opinión independiente ...
Evaluación del control interno vigente de los ingresos del SUMI (Seguro Universal MaternoIinfantil) en el gobierno municipal de Viacha.
(2013-05-23)
El presente trabajo: EVALUACIÓN DELCONTROL INTERNO VIGENTE DE LOS INGRESOS DEL SUMI (SEGUROUNIVERSAL MATERNO INFANTIL. EN EL GOBIERNO MUNICIPAL DEVIACHA. Para desarrollo de la Evaluación del Control Interno se realiza en ...
Elaboración de un manual para auditoria de selección de personal en la administradora boliviana de carreteras
(2013-05-23)
El presente Trabajo Dirigido bajo la denominación Elaboración de un Manual para Auditoría de Selección de Personal en la Administradora Boliviana de Carreteras se constituye como una herramienta escrita que orientará y ...
Evaluación del control interno relacionado al uso de pasajes y viáticos utilizados por RC COFADENA - D'Oliveira del 30 de junio 2009 al 30 de junio 2010.
(2013-05-22)
El presente trabajo describe el cumplimiento de un ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables en el cumplimiento para la "EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO AL USO DE PASAJES Y VIÁTICOS ...
Auditoria especial de la ejecucion presupuestaria de recursos y gastos del nacional de solidarida y equidad del Ministerio de Justicia gestion 2013
(2013-05-29)
El Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad es dependiente del Vice Ministerio de Igualdad de Oportunidades - Ministerio de Justicia, encargada de prestar Servicios de Atención Legal y Social a Personas con Discapacidad de ...
Manual de Auditoría para evaluación del control Interno relacionado con el proceso de selección de personal para empresas almaceneras de mercaderias importadas y exportadas
(2013-05-24)
La inexistencia de guías o procedimientos que permitan evaluar o medir, el control Interno en procesos tales como el de selección de personal, originan la necesidad de elaborar un manual de Auditoria para Evaluación del ...