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Mostrando ítems 21-30 de 33
Reconstruccion de estados de cuentas del activo disponible y bienes realizables de la ex unidad de análisis y políticas sociales-UDAPSO desde la gestion 1997 al 2009
(2013-05-29)
La Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO), tras su creación el 3 de agosto 1992 funcionó como institución descentralizada, dependiente del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, posteriormente pasa a depender ...
Auditoria de confiabilidad de las partidas de pasajes y viaticos del Programa de Vivienda Social y Solidaria dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Gestión 2010
(2013-09-24)
El presente Trabajo Dirigido, es una Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, Estados de Cuentas Complementarios del Ministerio de Obras Públicas Servicios y ...
Auditoría de confiabilidad del Gobierno Autonómo Municipal de La Paz - "GAMLP" al 31 de diciembre de 2010 : Cuenta deuda pública interna
(2013-05-23)
El presente TRABAJO DIRIGIDO se elaboró con el propósito de emitir una opinión sobre la Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y como se observará en capítulos ...
Aditoria de confiabilidad de las partidas de pasajes y viáticos del Programa de Vivienda Social y Solidaria dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo- Ministerio de Obras Públicas Servivio y Vivienda - Gestión 2010
(2013-05-29)
El Trabajo Dirigido se realizó en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda. El presente Trabajo Dirigido, es una Auditoría de Confiabilidad a los Registros y Estados de Ejecución ...
Evaluación del control interno respecto al sistema de contabilidad integrada de la Caja Bancaria Estatal de Salud
(2013-05-24)
De acuerdo a la misión institucional de la Caja Bancaria Estatal de Salud, la "Clínica Modelo", debe: Proteger la salud del trabajador asegurado activo y/o pasivo además de cada grupo familiar de los trabajadores de la ...
Reformulación del informe preliminar de la auditoria especial del control de asistencias a los docentes investigadores de la estación experimental de Belen de la facultad de Agronomía de acuerdo al informe de la Contraloría general del estado plurinacional.
(2013-05-23)
La estación de Belén fue administrada por diferentes Instituciones como SAI- Bolivia, IBTA y por último la UMSA debido a los conflictos entre comunarios, personal administrativo y docentes se realizó la Auditoria especial ...
Auditoria especial adquisición de bienes y contratación de servicios de la encuesta trimestral de empleo (ETE) gestiones 2009 y 2010 del Instituto Nacional de Estadística (INE) (Recomendaciones de control interno).
(2013-05-23)
El (INE) se constituye en el Órgano Ejecutivo y Técnico del Sistema Nacional de Información Estadística cuya función es la de obtener, procesar y proporcionar de la manera más eficiente la información estadística para ...
Auditoría especial a la partida 11920 vacaciones no utilizadas gestiones 2006 a 2008 del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado - SENAPE, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
(2013-05-22)
En cumplimiento al POA en su acápite Auditorías Programadas e Intsrucciones impartidas por la Jefatura de la UAI y apoyo en la Auditoría Especial se ejecutó el siguiente examen:"Auditoría Especial a la Partida 11920 ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoría para la evaluación del control interno, respecto al manejo y disposición de activos fijos en las cooperativas auríferas. (Caso de estudio: Cooperativa "Flor de Illampu Ltda.")
(2013-08-20)
Los Bienes de Uso, constituyen uno de los principales elementos en las Actividades Mineras de las Cooperativas Auríferas, es así que cuentan con un sin número de Activos Fijos, desde herramientas pequeñas hasta maquinarias ...
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros del G.A.M.L.P. al 31/12/2011 (cuenta 12361 "Construccionesw en proceso de bienes de dominio público")
(2013-08-20)
La Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, considerando las atribuciones y funciones ha realizado la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de ...