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Mostrando ítems 301-310 de 336
Implementación del control interno al proceso de administración de almacenes. Caso Super Sur Fidalga S.R.L.
(2017)
La presente investigación tiene como objetivo general la implementación del control interno al proceso de administración de almacenes de Supermercado Fidalga, que permita medir la eficiencia y confiabilidad de las operaciones ...
Control interno de bienes de uso desde el enfoque del informe COSO. Red de Salud No.4 CASO: GMLP
(2008)
El presente trabajo pretende realizar un seguimiento de control a las actividades, mecanismos y políticas que se tienen en la Red de Salud Nº 4 para la salvaguarda y manejo de Bienes patrimoniales Municipales.
Propuesta de un Manual de Auditoria para Evaluar el Control Interno relacionado con la selección de personal en Cooperativas de Ahorro y Crédito en la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Cooperativa de Ahorro y Crédito la Sagrada Familia LTDA.
(2016)
Con la evolución tecnológica, comunicacional y la globalización comercial que tiene el mundo, las empresas de todo tipo cuentan hoy con herramientas de competitividad similares para enfrentar los desafíos de inversión, ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con la selección de personal en una entidad pública estratégica. Caso de estudio: Depósitos Aduaneros Bolivianos
(2016)
Depósitos Aduaneros Bolivianos (D.A.B.) cuenta con una Administración Eficiente de Recursos Humanos, sin embargo Evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con la selección de personal en una entidad pública estratégica. Caso de estudio: Depósitos Aduaneros Bolivianos
(2016)
Depósitos Aduaneros Bolivianos (D.A.B.) cuenta con una Administración Eficiente de Recursos Humanos, sin embargo Evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar ...
Diseño de un Manual de Procedimientos Administrativos para la Cooperativa de Créditos Laborales. COBEE. LTDA
(2016)
La Cooperativa de Ahorro y crédito Laboral COBEE Ltda., es una organización joven, sin embargo,cuenta con una estructura organizativa debidamente consolidada, las instalaciones de Cooperativa se encuentran ubicadas en la ...
Manual para la Evaluación del Control Interno de las cuentas por pagar. Caso: Industrias Venado S.A.
(2016)
Evaluar el buen desarrollo de las actividades dentro de una Empresa, representa un aspecto primordial para garantizar que la misma pueda alcanzar sus objetivos y metas. Para ello es de vital importancia que la Empresa ...
Auditoria de los sistemas de administración y control (SAYCO) Sistema de contabilidad integrada. Caso: Hospital de Clínicas
(2009)
El presente Trabajo se desarrollo en el marco del Convenio de Cooperación institucional entre la Unidad de Auditoría Interna del G.M.L.P. y la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, ...
Estrategia General de Auditoria
(2012)
El presente trabajo pretende dar a conocer los lineamientos para un mejor control y realización de una auditoria. La planeación no es una fase discreta de la auditoria, sino un proceso continuo e interactivo que a menudo ...
Movimiento de activos fijos y control interno (PATACAMAYA) "EMAPA"
(2009)
El trabajo realizado en la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Patacamaya está destinada a la inventariarían, codificación, registro, de todos los activos fijos y su respectivo control interno, que comprende ...