Buscar
Mostrando ítems 341-350 de 350
Sistema de administración de bienes y servicios - subsistema de contratación de bienes en la Empresa Municipal de Areas Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE) gestiones 2007
(2013-05-23)
La realización de la presente investigación surge ante la necesidad frecuente de la medición de los procedimientos de contratación y compra de bienes y servicios en las distintas instituciones públicas, con carácter ...
Auditoria especial departamento de prestamos y adjudicaciones - gestión 2009: Dirección General de Vivienda "COSSMIL"
(2013-11-07)
El presente trabajo se desarrollo en la institución de COSSMIL en la gestión 2009 para la modalidad de defensa de trabajo dirigido. En la que se realizo una auditoria especial, misma que fue desarrollado en 7 capítulos, ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno relacionado con el proceso de pago de sueldos y salarios en entidades autonomas gubernamentales, caso: Gobierno Autonomo Municipal de El Alto (GAMEA)
(2013-11-07)
El "Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno relacionado con el Proceso de Pago de Sueldos y Salarios al Personal", permitirá a la Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de El Alto y ...
La limitada educación de emisión de facturas en Bolivia incrementa la evasión de impuestos nacionales
(2013)
El Proyecto de Grado que lleva como título "LA LIMITADA EDUCACIÓN DE EMISIÓN DE FACTURAS EN BOLIVIA INCREMENTA LA EVASIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES" está basado principalmente en la teoría de que la emisión de facturas de ...
Auditoría sobre la confiabilidad de la ejecución presupuestaria y la información complementaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras "MDRyT" (rubro pasajes al interior del país) al 31 de diciembre de 2011
(2013)
Es necesario la implementación de un reglamento de Créditos que contemple y defina los siguientes aspectos como ser Políticas crediticias para créditos para los pequeños productores del área rural así como los procedimientos ...
Auditoria Sayco al sistema de tesorería de la Dirección Nacional de Comunicación Social (DNCS) al 31/06/2010
(2013)
Las Instituciones Públicas por la naturaleza de sus actividades, comprometen Recursos del Estado constituyéndose en uno de los motivos principales para que la Cultura de Control Interno desempeñe un papel preponderante en ...
Auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros: Rubro gastos, partida 22210 viáticos al interior del país - Regimen complementario del Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA gestión 2011, en la escuela de gestión pública plurinacional
(2013)
El presente trabajo se basa en el cumplimiento del marco normativo, principios contables y procedimientos de auditoría, con la finalidad de determinar el grado de eficacia y cumplimiento al POA de la Unidad de Auditoría ...
Auditoria especial de gastos del Plan de Desarrollo Local en Zonas Urbano Rurales (PDLZUR - El Alto), por los períodos de enero a agosto de 2010
(2013)
El presente Trabajo de Grado, fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna de MAN-B "Misión Alianza de Noruega en Bolivia" (ONG), donde dicha Unidad efectuó la "Auditoría Especial de Gastos del Plan de Desarrollo Local ...
Aplicación legal, contable e impositiva a los contratos de riesgo compartido - Joint Venture
(2013)
Históricamente, el contrato de asociaciones y colaboración empresarial llamado Joint Venture, que une a dos o mas personas o empresas en forma momentánea con un fin especifico. El Joint venture es una herramienta de gestión ...
Manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con la evaluación del desempeño de servidores públicos policiales, caso : Comando Policial El Alto
(2013)
La inexistencia de guías o procedimientos que permitan Evaluar o Medir el Control Interno en Procesos tales como la Evaluación del Desempeño del Personal Policial, originan la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría ...