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Mostrando ítems 1-10 de 13
“Elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con el proceso de selección de personal en la microempresa Alpaquita Paula Meneses”
(2017)
El presente trabajo fue dirigido y realizado en la microempresa Alpaquita Paula Meneses en la paz murillo zona villa el Carmen .En un mundo tan competitivo como el de hoy, el ser eficiente en los negocios no es un objetivo ...
Manual de procedimientos contables Secat (Servicios Empresariales de Contabilidad, Auditoria y Administración Tributaria)
(2017)
Un manual de procesos y procedimientos es un documento que contiene de forma ordenada y sistemática, las instrucciones de cómo manejar la información, como registrarla, a quien comunicarla y la ejecución operativo-administrativa ...
Mejora de control interno para el Área de Sistemas en la Organización No Gubernamental Pro-Rural
(2017)
Surgiendo la necesidad de una mejora del control interno del Área de Sistemas, que ayuden a agilizar las actividades de la Organización No Gubernamental Pro-Rural, basado en los resultados de cada gestión, viendo deficiencias ...
Análisis del control interno en las empresa y organizaciones
(2023)
El control interno es crucial para la toma de decisiones y medidas preventivas dentro de una organización para lograr los objetivos. Toda organización debe contar con un plan de control interno procesos, políticas y ...
Análisis y descripción que afectan al control interno en las empresas publicas
(2023)
La Contraloría General del Estado implementó en la administración pública nacional un proceso denominado Evaluación del Proceso de Control Interno en las Empresas del Sector Público. El método de trabajo fue fundamentalmente ...
Gabinete de auditoría financiera
(2015)
Las auditorias financieras constituyen un proceso de recopilación, actualización y análisis de información procedente de distintas fuentes con el objetivo final de tomar decisiones, extraer conclusiones y, cuando así se ...
Análisis a la propuesta de control interno aplicado a los Recursos Humanos
(2018)
El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la dirección de todo tipo de organización Pública y Privada, obtenga una seguridad razonable para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y esté ...
Auditoria operativa
(2015)
El presente informe contiene la descripción del conjunto de normas y aclaraciones que permiten comprender la uniformidad de procedimiento de Auditoria Operativa en Bolivia. Estas normas son de aplicación obligatoria para ...
Contabilidad de costos
(2015-12)
Se puede decir que la contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por consiguiente, los gerentes o directores ...
El Control interno un instrumento para el crecimiento y desarrollo de la empresa
(2018)
Desde tiempos remotos, el ser humano ha tenido la necesidad de controlar sus pertenencias y las del grupo del cual forma parte, por lo que de alguna manera se tenían tipos de control para evitar desfalcos. En la actualidad, ...