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dc.contributor.authorBallon Morales, Guido Alvaro
dc.contributor.authorChoque Mita, Ausberto [Tutor]
dc.date.accessioned2016-09-28T14:21:48Z
dc.date.available2016-09-28T14:21:48Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://repositorio.umsa.bo/xmlui/handle/123456789/8058
dc.description.abstractLa presente Auditoría se desarrolló en base a la revisión y/o evaluación de los documentos emergentes de los servicios de formación y capacitación a los/las Servidores Públicos por parte de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, con el objeto de establecer y/o determinar la aplicación y cumplimiento de principios, normas y condiciones regulados por la Normativa Vigente emitida por el del Servicio de Impuestos Nacionales. Por lo tanto la propuesta de este trabajo va dirigida a la solución de problemas, al mejoramiento de la administración y los mecanismos e instrumentos de control interno; así como de la eficacia, eficiencia y economía de dichas operaciones. Sobre la base de los hallazgos y tomando en cuenta los resultados, concluimos que en algunas operaciones del proceso de Facturación de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, en el periodo comprendido entre la gestión 2009 al 31 de diciembre de 2013, se identificaron deficiencias de control interno; que inciden en el cumplimiento de los objetivos de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.es_ES
dc.language.isoeses_ES
dc.publisherUniversidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Públicaes_ES
dc.subjectSISTEMA DE FACTURACIONes_ES
dc.subjectAUDITORIA A SISTEMAS DE FACTURACIONes_ES
dc.subjectTRABAJO DIRIGIDOes_ES
dc.subjectCONTROL INTERNOes_ES
dc.titleAuditoria Especial sobre el sistema de facturación Nit 168094024 por el periodo comprendido entre la gestión 2009 al 31 de diciembre de 2013es_ES
dc.typeThesises_ES


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