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Mostrando ítems 61-70 de 338
Evaluación del control interno respecto al almacen de bebidas de la empresa SHOW TIME S.R.L. RAM JAM
(2015-03-31)
Hoy en día todas las Instituciones por la naturaleza de sus actividades, comprometen recursos propios y ajenos, es por este motivo que el Control Interno juega un papel preponderante en la correcta administración de los ...
Optimizar el proceso crediticio en la otorgación de crédito en banca comunal (caso pro mujer)
(2014-11-27)
En Bolivia en 1990, nace Programas para la Mujer ONG (Organización No Gubernamental), dirigida exclusivamente a mujeres de bajos recursos. El enfoque inicial fue en educación, salud, planificación familiar y desarrollo ...
Manual de procedimientos para el manejo de activos fijos (muebles y equipos de computación) de la Administradora Boliviana de Carreteras - ABC
(2013-05-23)
El presente manual de procedimientos para el manejo de activos fijos (muebles y equipos de computación) de la Administradora Boliviana de Carreteras es la expresión analítica de los procedimientos administrativos a través ...
Auditoria especical sobre recursos no descargados de fondos TGN- Ministerio de Salud y Deportes gestion 2009 del Servicio Departamental de Salud (SEDES La Paz)
(2013-05-29)
El Servicio Departamental de Salud dependiente del Gobierno Autónomo del Departamento de La Paz, a través de la Unidad de Auditoría Interna, ha encontrado deficiencias de Control Interno, relacionadas con la Entrega de ...
Auditoria especial al estado de ejecución presupuestaria de recursos y gastos de la Unidad de Coordinación del Programa (UCP) gestión 2007 - Ministerio de Hacienda
(2013-05-23)
Esta memoria tiene por objeto difundir una eficaz experiencia del trabajo efectuado en el desarrollo del campo laboral la cual se desarrolla en un espacio de una amplia participación en la toma de decisiones de la ...
Elaboración de un manual de auditoria para la evaluación de control interno del sistema de administración de personal en la Caja Nacional de Salud de la ciudad de La Paz
(2014-09-17)
El presente Proyecto de Grado, consta de 8 capítulos, estructurados conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la ...
Evaluación de control interno relacionado con la rendición de cuentas de la ONG coordinadora de la mujer
(2014-09-17)
En relación al examen de auditoría que hemos realizado sobre los Estados Financieros básicos del Fondo MDG3 Construyendo una Cultura de Equidad para el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres Proyecto BO/263- 2010, ...
Evaluación del control interno respecto a os activos fijos de la Unidad Educativa de Niños con discapacidad visual "Aprecia La Paz"
(2014-09-15)
Nuestro examen está constituido por toda la documentación e información relacionada con el manejo y disposición de los Activos Fijos. Nuestro objetivo de la Evaluación fue emitir una opinión independiente, respectos a los ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno respecto al proceso de selección de personal en una empresa importadora - caso de estudio empresa SICA
(2014-09-17)
Existe una necesidad de conformar una nueva Visión de la Auditoría de Recursos Humanos desde un Enfoque Sistémico, de tal manera de ubicarla como un Componente muy importante, encargada de proteger el buen funcionamiento ...
Manual de evaluación del control interno relacionado con el proceso de selección de personal en entidades descentralizadas policiales-caso de estudio "COVIPOL"
(2014-09-15)
La ausencia de Guías o Procedimientos en "COVIPOL" que permitan evaluar o medir el Control Interno en Procesos de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar un Manual de Evaluación del Control Interno Relacionado ...