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Mostrando ítems 41-50 de 338
Implantación de control interno de los activos fijos en la empresa metal mecánica Maquiber Pocoaca S.R.L de la ciudad de El Alto – La Paz
(2017)
El presente trabajo pretende ser una aportación para los directivos y personal involucrados en las actividades de control de activos fijos, para ayudar a los interesados a entender y aplicar los diferentes procesos que ...
Control interno sobre la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2016 de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Puras y Naturales rubro activo fijo cuenta bienes muebles y equipos
(2019)
El presente “Trabajo Dirigido”, tiene el objetivo de evaluar la incidencia de las debilidades del control de Activos Fijos en los resultados financieros para lograr identificar las causas que ocasionan las diferencias en ...
Modelo de un sistema de control interno para el área de cartera de clientes para una empresa importadora y comercializadora de medicamentos caso : FARMEDICAL SRL.
(2019)
La propuesta para el área de cartera de clientes de la empresa FARMEDICAL S.R.L., fue desarrollado como una manera de darle solución a los problemas que se presentan al no realizar un buen control de la cartera de clientes. ...
Optimización del control interno en procesos de contratación sin convocatoria caso Ministerio de Culturas y Turismo
(2019)
El presente trabajo consiste en la optimización del sistema de control interno para contrataciones sin convocatoria caso Ministerio de Culturas y Turismo, mediante la implementación de un procedimiento específico de ...
Análisis a la propuesta de control interno aplicado a los Recursos Humanos
(2018)
El control interno ha sido reconocido como una herramienta para que la dirección de todo tipo de organización Pública y Privada, obtenga una seguridad razonable para el cumplimiento de sus objetivos institucionales y esté ...
Elaboración de un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno en el proceso de selección de oficiales de créditos en el sistema financiero caso de estudio : Banco FIE S.A.- Regional La Paz
(2019)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en procesos tales como el de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para Evaluación del Control Interno en ...
Gabinete de auditoria financiera
(Universidad Mayor de San Andrés, 2015)
El presente trabajo se efectúa en cumplimiento a las Normas de Auditoria emitidas por la Contraloría General del Estado (desde la Norma Nº 220 NORMAS DE AUDITORÍA FINANCIERA referente a la Planificación correlativamente ...
Gabinete de auditoria financiera
(2015)
El trabajo fue elaborado considerando un enfoque moderno a la Auditoria Financiera considerada muy importante.
La Auditoría financiera, es la revisión por parte de un Auditor Financiero y/o Contador Público, de los estados ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el desempeño de los oficiales de crédito de Entidades Financieras caso de estudio: Banco Fie S.A.
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en distintos
procesos dentro de una Entidad Financiera, origina la necesidad de elaborar un Manual
de Auditoría para la Evaluación del Control ...
Control Interno como Herramienta de Gestión a la Planificación Estratégica en A.A.S.A.N.A. para el Cumplimiento de Metas en Base a la Eficiencia y Eficacia.
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)
Se lleva a cabo el desarrollo del perfil de tesis, con el tema "Control Interno como
herramienta de Gestión a la Planificación Estratégica en A.A.S.A.N.A. para el
cumplimiento de la metas en base a eficiencia y eficacia", ...