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Mostrando ítems 181-190 de 338
Sistema de control interno para la eficiente disposición de bienes muebles de entidades estatales administrativas por SENAPE
(2013-05-23)
Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 08 de febrero de 2008, cuyo objeto es desarrollar ...
Recomendaciones de control interno emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuetaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al S1.12.10.
(2013-08-23)
El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es una Institución Pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia creado para impulsar una nueva estructura de tenencia, acceso a la tierra y bosques y el ...
Auditoria de confiabilidad de las partidas de pasajes y viaticos del Programa de Vivienda Social y Solidaria dependiente del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, Gestión 2010
(2013-09-24)
El presente Trabajo Dirigido, es una Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados de Ejecución Presupuestaria de Recursos y Gastos, Estados de Cuentas Complementarios del Ministerio de Obras Públicas Servicios y ...
Auditoria especial de recursos provenientes de IDH del gobierno municipal de Guaqui por el periodo de tiempo que inicia el 01/01/09 y concluye 31/12/09
(2013-09-17)
La presente "Auditoría Especial de Recursos Provenientes de IDH de la Gestión 2009 a la Administración Municipal, Económica y Financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, se concentra en examinar la disponibilidad ...
Auditoria de Confiabilidad de la Caja Bancaria Estatal de Salud. Al 31 de diciembre de 2009
(2013-05-23)
En el presente trabajo se realizó en el marco del convenio interinstitucional entre La Caja Bancaria Estatal De Salud (C.B.E.S.) y la (U.M.S.A.) Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, bajo la modalidad de graduación ...
Evaluación del control interno respecto al sistema de contabilidad integrada de la Caja Bancaria Estatal de Salud
(2013-05-24)
De acuerdo a la misión institucional de la Caja Bancaria Estatal de Salud, la "Clínica Modelo", debe: Proteger la salud del trabajador asegurado activo y/o pasivo además de cada grupo familiar de los trabajadores de la ...
Implantación de control interno administrativo se seguimiento en contrataciones y ejecución de obras, bienes y servicios generales: Caso Subalcaldía de Cotahuma Distrito I
(2013-05-23)
Las instituciones son parte conformante de una estructura social, son mecanismos a través de los cuales se llevan a efecto determinados tipos de programas que llevan al sujeto social, como política social ya planificada ...
Elaboración y diseño del manual y organización de funciones para el gobierno Municipal de Sorata.
(2013-05-24)
El presente trabajo de grado propone un Manual de organización y funciones para el Sistema de Organización Administrativa para el Gobierno Municipal de Sorata, de manera que esta institución cuente con un marco normativo ...
Auditoria SAYCO del sistema de programación de operaciones al 16 de noviembre de 2009 del Ministerio Trabajo, Empleo y Previsión Social.
(2013-05-24)
Desarrollar una Auditoría SAYCO al Sistema de Programación de Operaciones, que es un examen profesional, objetivo y sistemático de las operaciones y actividades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, conforme ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoría para la evaluación del control interno, respecto al manejo y disposición de activos fijos en las cooperativas auríferas. (Caso de estudio: Cooperativa "Flor de Illampu Ltda.")
(2013-08-20)
Los Bienes de Uso, constituyen uno de los principales elementos en las Actividades Mineras de las Cooperativas Auríferas, es así que cuentan con un sin número de Activos Fijos, desde herramientas pequeñas hasta maquinarias ...