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Mostrando ítems 21-30 de 338
Examen de confiabilidad de la ejecución Presupuestaria de Recursos y GAstos del Viceministerio de planificación y Coordinación, al 31 de diciembre de 2009 Ministerio de Planificación del Desarrollo.
(2013-05-23)
Una opción de modalidad de titulación profesional para los egresados de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras de la carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andres, es del "Trabajo Dirigido" ...
El sistema de control interno en el ciclo de cuentas por cobrar
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El Control interno hoy se constituye en un área fundamental dentro de la Auditoria, pues permite realizar un adecuado seguimiento a las actividades de una institución y poder realizar las correcciones a tiempo mediante la ...
Metodología para Diseñar e Implementar el Marco Integrado de Control Interno a partir de Coso III (Versión 2013) para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) de Bolivia
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2015)
los ejecutivos principales hacen fuertes exigencias para mejorar el control de las empresas que dirigen. los controles internos se implementan para mantener la compañía en la dirección de sus objetivos de rentabilidad y ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoría para la evaluación del control interno relacionado con el proceso de licitación para la refacción de escuelas públicas
(2017)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en proceso tales como el proceso de licitación, origina la necesidad de elaborar un Manual de Auditoría para la Evaluación del Control Interno ...
Implementación de control interno en el ejercicio y evaluación de personal en las Entidades Públicas – SAP
(2018)
La presente investigación tiene desde el punto de vista teórico un fundamento valioso, ya que a través de las leyes que enmarcan el desempeño del funcionario público, se puede establecer la importancia de la aplicación de ...
Elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con el sistema de contabilidad en empresas constructoras caso de estudio : Constructora y Consultora Guzmán Montalvo – “CCOGUMO”
(2018)
El presente proyecto de grado consiste en la elaboración de un Manual de Auditoría para evaluar el control interno relacionado con el sistema de contabilidad en empresas constructoras, caso de estudio: constructora y ...
Manual de procedimientos para el control efectivo de la administración del desayuno escolar en la ciudad de La Paz
(2018)
El Objetivo principal del presente Proyecto de Grado, es diseñar un Manual de Procedimientos (Ámbito Operativo), que permita tener un Control Efectivo de la Administración del Alimento Complementario Escolar (Desayuno ...
Mejora de control interno para el Área de Sistemas en la Organización No Gubernamental Pro-Rural
(2017)
Surgiendo la necesidad de una mejora del control interno del Área de Sistemas, que ayuden a agilizar las actividades de la Organización No Gubernamental Pro-Rural, basado en los resultados de cada gestión, viendo deficiencias ...
El control interno de las pequeñas y medianas empresas bolivianas del sector comercial industrial de La Paz – la contabilidad gerencial en la toma de decisiones
(2018)
El presente proyecto de grado tiene como intención que las PYMES el sector comercial de La Paz, apliquen el control interno administrativo en busca de eficiencia, eficacia y economía en sus operaciones. Tradicionalmente ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno respecto al proceso de selección de personal en la Empresa Importadora Coaquira
(2019)
El presente trabajo de Proyecto de Grado que consiste en la “Elaboración de un Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno relacionado con el Proceso de Selección del Personal en las Entidades importadoras” Caso ...