Buscar
Mostrando ítems 191-200 de 338
Manual de organización y funciones de la Sub Alcaldía del distrito-1 del Gobierno Municipal de El Alto (G.A.M.E.A.)
(2013-09-17)
Toda entidad u organización tiene una estructura funcional que debe ser coordinada por el Capital Humano el cual tiene carácter básico para el desarrollo de las actividades programadas, para de esta manera poder alcanzar ...
Evaluación del control interno relacionado con los costos hospitalarios de cirugía general en el Hospital Militar No.1 de la Corporación del Seguro Social Militar COSSMIL.
(2013-08-23)
Actualmente en las organizaciones están presentes recursos físicos, financieros y humanos; tales como la infraestructura, el capital financiero, cartera, el prestigio ganado en el tiempo, el personal profesional de gran ...
Auditoría de confiabilidad de los estados financieros e información complementaria al 31 de diciembre del 2011 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz - G.A.M.L.P. (Rubro Patrimonio NETO).
(2013-08-20)
El Presente Trabajo de Auditoría de Confiabilidad del Rubro Patrimonio Neto fue desarrollado en la Dirección General de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en conformidad al Convenio Interinstitucional ...
Evaluación del control interno del manejo, control y disposición de bienes de uso de COVIPOL.
(2013-08-20)
En el Sector Público se ve la necesidad de implantar el Control Interno más allá de los requerimientos normativos, por la naturaleza del mismo, dicha naturaleza ha transformado al Control Interno en un elemento integrado ...
Auditoria especial - importes transferidos por SENAPE a la cuenta No. 865069001 del TGN en el Banco Central de Bolivia - por las gestiones 2005 al 2008.
(2013-05-24)
El presente Trabajo Dirigido fue desarrollado en el SERVICIO NACIONAL DE PATRIMONIO DEL ESTADO, coordinado directamente con la Unidad de Auditoría Interna y el Tutor Institucional designado para tal efecto por lo que la ...
Recomendaciones de contol interno emergentes de la auditoría de confiabilidad de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2010 - Administración Central : (Cuenta: Activos Fijos Muebles).
(2013-05-23)
De acuerdo al Convenio Interno, entre el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y la Carrera de Auditoría, firmado el 16 de diciembre de 2004, y con el principal objetivo de determinar el ...
Evaluación del sistema de administración de bienes y servicios del Ministerio de Planificación del Desarrollo, al 31 de mayo 2009
(2013-05-22)
De acuerdo al convenio de Cooperación interinstitucional s/n suscrito en fecha 28 de septiembre de 2007, entre el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD) y la Carrera de Contaduría Pública Ex Auditoría de la ...
Auditoria del sistema de organización administrativa del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - gestión 2008 - Ministerio de Producción y Microempresa. Institución : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)
(2013-05-22)
El Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través del Ministerio de Producción y Microempresa se constituye en una Institución estratégica del sector público para el desarrollo económico y social del país, en consecuencia ...
Sistema de administración de bienes y servicios - subsistema de contratación de bienes en la Empresa Municipal de Areas Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE) gestiones 2007
(2013-05-23)
La realización de la presente investigación surge ante la necesidad frecuente de la medición de los procedimientos de contratación y compra de bienes y servicios en las distintas instituciones públicas, con carácter ...
Auditoria especial departamento de prestamos y adjudicaciones - gestión 2009: Dirección General de Vivienda "COSSMIL"
(2013-11-07)
El presente trabajo se desarrollo en la institución de COSSMIL en la gestión 2009 para la modalidad de defensa de trabajo dirigido. En la que se realizo una auditoria especial, misma que fue desarrollado en 7 capítulos, ...