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    AuthorYanez Mendoza, Ronny ; Tutor (15)Perez Vargas, Luis Fernando ; Tutor (13)Valencia Tapia, Felipe Eulogio, Tutor (10)Mendoza Condori, Salomon ; Tutor (9)Perez Vargas, Juan ; Tutor (9)Valencia Tapia, Felipe ; Tutor (9)Valencia Tapia, Felipe Eulogio ; Tutor (9)Valencia Tapia, Felipe Eulogio [Tutor] (7)Yanez Mendoza, Ronny ; Tutor (4)Choque Mita, Ausberto ; Tutor (3)... View MoreSubject
    CONTROL INTERNO (312)
    AUDITORIA INTERNA (73)AUDITORIA ESPECIAL (38)TRABAJO DIRIGIDO-PETAENG (31)AUDITORIA DE CONFIABILIDAD (17)ACTIVOS FIJOS (14)CONTROL GUBERNAMENTAL (13)COSSMIL (13)AUDITORIA FINANCIERA (12)ESTADOS FINANCIEROS (11)... View MoreDate Issued2020 - 2022 (4)2010 - 2019 (253)2003 - 2009 (55)Has File(s)Yes (312)

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    Control Interno como Herramienta de Gestión a la Planificación Estratégica en A.A.S.A.N.A. para el Cumplimiento de Metas en Base a la Eficiencia y Eficacia. 

    Quea Garcia, Juan José (Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2017)
    Se lleva a cabo el desarrollo del perfil de tesis, con el tema "Control Interno como herramienta de Gestión a la Planificación Estratégica en A.A.S.A.N.A. para el cumplimiento de la metas en base a eficiencia y eficacia", ...
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    Auditoria de confiabilidad de los registros y los estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación del rubro: Activo fijo de equipo de oficina y muebles al 31 de diciembre del 2014 

    Torrez Aruni, Maria Jhoana; Yujra Segales, Guido Rogelio [Tutor] (Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
    El presente Trabajo Dirigido fue realizado en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés en la cual participamos, dando de esta manera cumplimiento a la Resolución del Honorable Consejo ...
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    Auditoria Operacional sobre el cumplimiento del Programa Operativo Anual Institucional respecto a la Utilización y destino de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos por las gestiones2007, 2008 y 2009. 

    Huayta Guaygua, Ruben David; Mendoza Condori, Salomon ; Tutor (2013-05-23)
    El Trabajo Dirigido, está enmarcado en el Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado entre el Gobierno Municipal de El Alto y la Universidad Mayor de San Andrés, Carrera de Contaduría Pública (Auditoría). Con la ...
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    Implementación del sistema de procedimientos y control en proceso de contratación de obras, bienes, servicios y consultoría : Caso Sub Alcaldia de Periferica Distrito III 

    Borda Jauregui, Alina Juana.; Flores Marca, Felisa.; Perez Vargas, Luis Fernando ; Tutor (2013-05-22)
    El presente trabajo dirigido se desarrollo mediante convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno municipal de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés, con el objeto de desarrollar actividades conjuntas ...
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    Examen de confiabilidad de registros y estados financieros del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) al 31 de diciembre de 2010, fuente DANIDA. 

    Limachi Quispe, Juan Carlos; Salluco Conde, Israel; Yanez Mendoza, Ronny ; Tutor (2013-05-23)
    En cumplimiento al prograna operativo de activdades de la gestión 2011 y de conformidad al Art. 15 de la Ley 1178, la Unidad de Auditoria Interna a efectuado el Examen de Confiabilidad de Regsitros y estados Financieros ...
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    Inventariación y recodificación de los bienes de uso del Hospital Militar Central (La Paz) de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL). 

    Yana Mollericona, Rene; Serna Quintanilla, Dimelsa E.; Yanez Mendoza, Ronny ; Tutor (2013-05-22)
    El presente trabajo se inicia a partir de la preocupación que existe en mejorar el control de inventarios, por ello se realiza la Asignación de Nuevos Códigos a los bienes de uso del Hospital Militar Central (La Paz) de ...
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    Digitalización del sistema de control interno de los activos fijos de COSSMIL - Regional Viacha 

    Arce Barrios, Daveyna Gaby; Velasquez Careaga, Cinthia; Choque Mita, Ausberto ; Tutor (2013-05-23)
    El propósito de esta investigación es contar con una Base de Datos Multimedia combinando textos e imágenes, y al mismo tiempo proponer la implantación e implementación en el S.I.G.A. (Sistema Integrado de Gestión Administrativa) ...
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    Proceso de implementación del nuevo enfoque del sub sistema de capacitación en el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda 

    Carrasco Vasquez, Paola Fabiola; Laura Choque, Daniel, [Tutor] (Universidad Mayor de San Andrés, 2016)
    A partir de la promulgación de la ley 1178 el 20 de Julio de 1990, el Gobierno Plurinacional de Bolivia, tiene un instrumento moderno para regular los Sistemas de Administración y Control de los Recursos del Estado y su ...
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    Propuesta de una guía metodológica para la unidad de auditoria interna en la evaluación y calificación de la cartera de créditos de entidades de intermediación financiera 

    Quispe Zambrana, Sonia Wilma; Mendoza Mendoza, Luis Alberto [Tutor] (Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
    El presente trabajo de investigación, constituye una herramienta que coadyuvará en la evaluación y calificación de cartera en Entidades de Intermediación Financiera especializadas en microcréditos por parte de las Unidades ...
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    Implementación del sistema de procesos y procedimientos para el majeno de tesorería (HELADERIA BROSSO) 

    Quispe Pari, Maria Juana; Ramos Ramos, Lidia; Perez Vargas, Juan ; Tutor (2013-05-23)
    La finalidad del presente trabajo es implementar un Sistema aplicable en la gestión de Tesorería, caja Chica, caja ventas, de la empresa RODRÍGUEZ ZABALA S.R.L. para lo cual se analizo el proceso de gestión de tesorería ...
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