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La auditoria de Marketing como instrumento de evaluación de las estrategias comerciales de Banco Los Andes Procredit
(2014-09-17)
En la época actual, las empresas, se ven obligadas a operar dentro de un nuevo marco económico caracterizado por la información y los conocimientos, el clima competitivo se ha multiplicado notablemente ante la dinámica del ...
Propuesta de ajuste y modificaciones al plan de cuentas del sistema contable de la corporación de seguro social militar (COSSMIL)
(2014-09-17)
El objetivo del presente trabajo, es proveer a la entidad un compendio de carácter rector del plan de cuentas para que este documento ajustado, modificado y actualizado cuente con el flujo contable en el sistema de la ...
Auditoria especial de la adquisición de repuestos y mantenimiento realizado por transportes Aéreos Bolivianos (T.A.B.) gestión 2010
(2014-09-17)
En cumplimiento al convenio interinstitucional suscrito entre Transportes Aéreos Bolivianos y la Universidad Mayor de San Andrés, se realizó el Trabajo Dirigido en la Unidad de Auditoria Interna, que es responsable de ...
Auditoria sobre la confiabilidad de la empresa pública productiva lácteos de Bolivia al 31 de diciembre de 2012, partida 313-productos agrícolas, pecuarios y forestales
(2014-09-17)
El trabajo fue realizado en el marco del Convenio Interinstitucional de fecha 20/02/13 entre el SEDEM y la UMSA, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, bajo la modalidad de graduación de Trabajo Dirigido se realiza ...
Auditoria especial del pago de la asignación por campañas de vacunación gestión 2005 del Servicio Departamental de Salud La Paz (SEDES)
(2014-09-17)
En cumplimiento al POA de la gestión 2012 de la Dirección de Auditoría Interna, Ley N° 1178, solicitud de la Contraloría General del Estado y Ordenes de Trabajo GADLP/AI/OT N° 021 y 038, se realizó la "Auditoria Especial ...
Elaboración de la planificación estratégica 2012-2014 y programa operativo anual 2012 de la unidad de auditoría interna de la aduana nacional de Bolivia
(2015-05-20)
El presente Trabajo de Grado, fue realizado en el piso 10 de la Oficina Central de la Aduana Nacional de Bolivia en la Unidad de Auditoría.
El Trabajo Dirigido, tiene como objetivo general Elaborar la Planificación ...
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2012 (cuenta 12361 construcciones en proceso de bienes de dominio público)
(2015-06-19)
La Unidad de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), considerando las atribuciones y funciones ha realizado el Examen de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de ...
Diseño e implementación de un sistema de control interno en el área de servicio impositivo en las entidades financieras
(2014-09-23)
El presente trabajo trata del Servicio de Recaudación que prestan las Entidades Financieras Bancarias y No Bancarias a los Contribuyentes y no así de los impuestos propios de estas; servicio de recaudación a través de ...
Auditoria (SAYCO) del sistema de administración de bienes y servicios (SABS) de la empresa municipal de áreas verdes, parques y forestación (EMA VERDE) gestión 2009
(2014-09-23)
La carrera de Contaduría Pública, de conformidad con el Reglamento de Régimen Estudiantil de la Universidad Boliviana aprobada en el VIII Congreso, contempla en su capítulo VIII Art. 66 entre otras modalidades de ...
Desarrollo de un marco teorico-conceptual sobre la determinación de las rentas en función de la normativa vigente
(2014-09-17)
El fomento del ahorro a largo plazo es una prioridad tanto pública como privada. Los planes de pensiones previstos en los sistemas de seguridad social, constituyen instrumentos idóneos para la generación de ahorro a largo ...