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Mostrando ítems 151-160 de 257
Aplicación tributaria del IUE en entidades sin fines de lucro: caso Fundación Arco iris Gestión 2014
(Universidad Mayor de San Andrés, 2016)
El presente trabajo de memoria laboral pretende reflejar el marco normativo referente al tratamiento del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas aplicados a las entidades sin fines de lucro que de acuerdo al Decreto ...
Mecanismos de control y procedimientos de cumplimiento de la normativa tributaria en la Empresa Estatal de Televisión Bolivia tv
(Universidad Mayor de San Andrés, 2016)
La presente Memoria Laboral muestra, la experiencia de trabajo adquirida en distintos ámbitos laborales, relacionados con la profesión de la carrera de Auditoria y/o Contaduría Pública. Asimismo, muestra los conocimientos ...
Auditoria de cumplimiento al estado financiero de la organización de los fondos provistos por COSUDE por el periodo comprendido el 1º de junio y el 31 de diciembre de 2009
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El presente trabajo corresponde específicamente a la graduación a nivel Licenciatura, por medio de la modalidad de “TRABAJO DIRIGIDO”, el mismo que considera la suscripción de convenios entre la Universidad Mayor de San ...
Manual de auditoria para evaluar el control interno respecto al proceso de selección de personal en una empresa exportadora. Caso de estudio Empresa "Exportadores Bolivianos S.R.L."
(2014-09-23)
Desde hace tiempo atras, mucho se ha hablado sobre la problematica de la Seguridad Social Boliviana, pero poco se ha hecho, lo cierto es que en la practica nadie confia en ella, no solamente por la crisis economica-financiera, ...
Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el sistema de control interno relacionado con los ingresos de una entidad pública desconcentrada. Caso de estudio : Servicio nacional de verificación de exportaciones (SENAVEX)l)
(2014-09-23)
El Proyecto de Grado que se presenta a continuación tiene como título: " MANUAL DE AUDITORÍA PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LOS INGRESOS DE UNA ENTIDAD PÚBLICA DESCONCENTRADA CASO DE ESTUDIO: ...
Instrumentación de créditos de la banca comunal para mejorar el control interno en las entidades de microfinanzas de la ciudad de El Alto
(2015-06-22)
La banca comunal es una alternativa relativamente nueva en Bolivia, que se acomoda al financiamiento de actividades productivas en el área rural.
El problema fue definido en los siguientes términos: ¿Cómo se debe adecuar ...
Elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con tesorería y cajas de entidades financieras (caso de estudio Banco Sol S.A.
(2015-06-22)
El presente Trabajo de Proyecto de Grado que consiste en la Elaboración de un Manual de Auditoría para Evaluar el Control Interno Relacionado con Tesorería y Cajas de Entidades Financieras tomando como caso de estudio al ...
Propuesta de elaboración de un manual de auditoria para la evaluación del control interno relacionado con el desempeño de los oficiales de crédito de Entidades Financieras caso de estudio: Banco Fie S.A.
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
La inexistencia de procedimientos que permitan evaluar el Control Interno en distintos
procesos dentro de una Entidad Financiera, origina la necesidad de elaborar un Manual
de Auditoría para la Evaluación del Control ...
Manual de auditoría para evaluar el control interno del sistema de administración de bienes y servicios de entidades desconcentradas Caso de estudio: servicio nacional de verificación de exportaciones (SENAVEX)
(2014-11-27)
El presente Proyecto de Grado presentado como un aporte a la Carrera de Contaduría Pública, es una recopilación de datos e información Primaria y Secundaria, que tiene como título "Manual de auditoría para evaluar el control ...
Recomendaciones de control interno emergentes de la auditoría especial procesos de contratación de consultores partida 25200 en el Ministerio de Planificación del Desarrollo – MPD gestión 2010
(2015-06-17)
El proceso de la mencionada Auditoría Especial, comprende las siguientes etapas: Planeación la cual implica realizar el relevamiento de información, conocimiento de la Entidad a través de la aplicación del cuestionario de ...