ListarFacultad de Ciencias Económicas y Financieras por tema "SISTEMA DE CONTROL INTERNO"
Mostrando ítems 1-20 de 32
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Auditoria operativa
(2015)El presente informe contiene la descripción del conjunto de normas y aclaraciones que permiten comprender la uniformidad de procedimiento de Auditoria Operativa en Bolivia. Estas normas son de aplicación obligatoria para ... -
Auditoría SAYCO, al subsistema de recaudación de recursos (componente del sistema de tesorería y crédito público), en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, orientada a evaluar el grado de eficiencia y eficacia en la recaudación del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles – IPBI, en el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 diciembre de 2014
(2018)El objetivo del presente proyecto de grado, es emitir opinión independiente respecto al “grado de cumplimiento y eficacia, en los sistemas de administración y control, de la Dirección de Recaudaciones y Política Tributaria”, ... -
Complementación de mecanismos de control interno para cuentas por cobrar en la Unidad de Contabilidad Corporación del Seguro Social Militar "COSSMIL"
(2015-09-18)Informe de Aud0itoría Interna, correspondiente al examen sobre “AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL PAGO DEL BONO DE ANTIGÜEDAD DE LA PLANILLA DE HABERES TGN Y HPIC, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD ... -
Control interno de inventarios de ferretería Don Vico e incidencia en la rentabilidad con una eficiente y eficaz administración
(2017)El presente trabajo tiene como finalidad diseñar un sistema de control interno para mejorar las actividades que se realizan en la cuenta de inventarios en una ferretería (ferretería La Nacional), en el que se encontraron ... -
El control interno de las pequeñas y medianas empresas bolivianas del sector comercial industrial de La Paz – la contabilidad gerencial en la toma de decisiones
(2018)El presente proyecto de grado tiene como intención que las PYMES el sector comercial de La Paz, apliquen el control interno administrativo en busca de eficiencia, eficacia y economía en sus operaciones. Tradicionalmente ... -
Control Interno en el área operativa de Cajas de un Banco
(2017)El enfoque de sistemas proporciona un marco de referencia para un panorama optimizado a corto plazo y para la toma de decisiones a través de la utilización de técnicas operativas. El presente estudio plantea un sistema de ... -
Diseño de procedimientos de control para la recuperación de recursos entregados a cargos de cuenta, Clase I y Clase II, gestiones 2002 a 2015 - Ministerio de Defensa
(2018)El presente trabajo es una investigación de tipo descriptivo y documental, se realizó según los Reglamentos en vigencia de la Unidad de Descargos de Cuenta como parte integrante del Ministerio de Defensa en la gestión ... -
Diseño de un sistema de control interno de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura Distrito La Paz
(2013-05-23)En el presente Trabajo centraremos nuestra atención en la posibilidad de la implantación de un Diseño de un Sistema de Control de la Unidad Financiera del Consejo de la Judicatura. Mediante la aprobación de la Ley 1817 ... -
“Diseño de un sistema de control interno para los procesos de facturación y cobranza”
(2017)El presente trabajo se hizo con el objetivo de aportar soluciones a las empresas que carecen de un adecuado sistema de control interno para el aseguramiento de la información, los procesos y la mitigación del riesgo que ... -
Diseño de una propuesta de implementación del sistema de control interno en base al COSO ERM 2017 para proyectos de inversión con financiamiento externo del Ministerio de Educación
(2022)Bolivia está catalogado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID, es un país en vías de desarrollo que depende de la inversión pública, que está orientada a reducir la pobreza, contribuir el proceso comunitario, atender ... -
Diseño del sistema de control interno basado en el COSO ERM (2017) en el área financiera de la empresa "INDUSTRIAS MARIN S.R.L."
(2023)La Universidad de San Andrés, Facultad de Economía y Finanzas, ha diseñado un Sistema de Control Interno para la Carrera de Contaduría Pública. El sistema fue desarrollado en el marco de ERM 2017 y forma parte del sistema ... -
Diseño e implementación de un sisitema de control interno por procedimientos para la optimización de la información financiera, caso: Textilera "P y P" de la ciudad de La Paz
(2021)Memoria Laboral es un informe de la aplicación de experiencias adquiridas en diferentes empresas de nuestro medio y últimamente en la PYME Textilera “P y P” de nuestra ciudad. El informe va mostrando paso a paso como el ... -
Diseño y reestructuración del sistema de control interno en el área operativa de almacén central para la empresa industrial de servicios Alexander Coffee Shop S.R.L.
(2018)En el presente trabajo se quiere dar a conocer el valor que aporta a una empresa u organización económica un Manual de Funciones y Procedimientos, específicamente en el área de Almacenes, tal es el caso de la empresa ... -
Elaboración de un Manual de Auditoria para evaluar el Control Interno, relacionado con la selección de personal en organizaciones no Gubernamentales. Caso de estudio: Visión Mundial
(2016)Todas las Organizaciones cuentan con Recursos Materiales, Financieros, Tecnológicos y Humanos para alcanzar sus Metas, siendo este último Recurso el más Elemental para el Logro de los Objetivos, en tal sentido es fundamental ... -
Evaluación de control interno relacionado con el rubro 12361 "construcciones en proceso de bienes de dominio público", en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz por la gestión 2014
(2016)El presente informe contiene una descripción de un conjunto de conceptos básicos sobre Auditoría Operativa, y sus normas aclaratorias, para comprender que es Auditoria Operativa y como lo utilizan los servidores públicos ... -
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable en “COFADENA”
(Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas. Carrera de Contaduría Pública. Instituto de Investigaciones en Ciencias contables, Financieras y Auditoria. Unidad de Postgrado, 2007)en primer lugar, para efectuar un relevamiento adecuado del proceso de control interno contable en cofadena se necesita conocer básicamente la documentación que soporta dicho proceso. esta documentación estará constituida ... -
Fortalecimiento de sistema de control interno en la Dirección de Recursos Humanos de la Prefectura del Departamento de La Paz enfoque "COSO"
(2013-05-22)Sujetos al convenio suscrito entre la Prefectura del Departamento de La Paz y la Universidad Mayor de San Andrés, dentro de la modalidad de Trabajo Dirigido, se desarrolla el presente tema con el propósito de realizar el ... -
Gabinete de Auditoria Financiera
(2016)La auditoría está diseñada para aumentar la posibilidad de que un error importante sea detectado por los procedimientos de auditoría. Un error importante se define como información falsa o que falta, ya sea causado por el ... -
Gabinete de Auditoria Operativa. Sistemas de control interno para la toma de decisiones gerenciales
(2016)Al hablarse del control interno como un proceso, se hace referencia a una cadena de acciones extendida a todas las actividades, inherentes a la gestión e integrados a los demás procesos básicos de la misma: planificación, ...