ListarFacultad de Ciencias Económicas y Financieras por tema "CONTROL GUBERNAMENTAL"
Mostrando ítems 1-20 de 30
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Auditoria especial al nombramiento del director general de medicina tradicional e interculturalidad" Ministerio de Salud y Deportes - gestión, 2007
(2013-05-23)En cumplimiento al Programa Operativo de Actividades de la presente gestión (POA/2008) de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Salud y Deportes y por instrucciones del señor Ministro de Salud y Deportes contenidas ... -
Auditoria especial al control de personal del Sistema de Regulación y Supervisión Municipal
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)El presente Trabajo Dirigido se efectuó en el marco de convenio interinstitucional suscrito entre el Sistema de Regulación y Supervisión Municipal (SIREMU) y la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). El objetivo de la ... -
Auditoria especial en el Departamento de Bienestar Social (UMSA) por la incompatibilidad de funciones
(2008)La presente investigación se fundamenta en las responsabilidades, obligaciones y prohibiciones que las personas tienen cuando ocupan un cargo jerárquico o no jerárquico en las entidades Públicas (Funcionarios Públicos) y ... -
Auditoria operacional de perforación de pozos de la Unidad de Explotación de Recursos Hídricos "U.E.R.H." de la Corporación de las FF.AA. para el Desarrollo Nacional "COFADENA" por la gestión 2010
(2011)El presente Trabajo Dirigido busca establecer una guía ejemplar para realizar auditoría operacional gubernamental en Bolivia. En busca de este objetivo general, se llevó a cabo un trabajo de relevamiento de manuales ... -
Auditoria operativa a la eficacia del Sistema de Programación de Operaciones del Servicio Nacional del sistema de Reparto, correspondiente a la gestión 2014
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)Informe de Auditoría Interna № SENASIR/AAI/INF/000/2015, correspondiente a la “Auditoría Operativa al Sistema de Programación de Operaciones del Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, correspondiente a la gestión ... -
Auditoria SAYCO - al sistema de programación de operaciones de la administración de servicios Portuarios - Bolivia (ASP-B), por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2014
(2016)En el presente apartado se ofrece un resumen del trabajo dirigido titulado “AUDITORÍA SAYCO – AL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS PORTUARIOS - BOLIVIA (ASP-B), POR EL PERIODO COMPRENDIDO ... -
Auditoría Especial de Ingresos y Egresos a la Empresa Municipal de Aseo Urbano (EMAUR) de las Gestiones 2005 y 2006 Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2009)En el presente Trabajo Dirigido realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Honorable Gobierno Municipal de la cuidad e Riberalta, se realizó Auditorías Gubernamentales, tales como: Auditoría al Sistema de Administración ... -
Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Control Gubernamental de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, parques y Forestación (EMAVERDE) Gestión 2006 al 25 de Junio de 2007
(2008)Capítulo I.- Marco Institucional, 1.1. Antecedentes del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.) 1.2. Unidad de Auditoría Interna, 1.3. Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). Capítulo II.- ... -
El control gubernamental una herramienta de gestión en el sistema de tesorería y crédito público
(2010)El presente proyecto de grado, fue realizado en base a estudios, documentos y publicaciones del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en relación al trabajo que realiza su Viceministerio de Tesorería y Crédito Público. ... -
Diseño e implementación de manual de procedimientos de almacenes (Sub Alcaldía Max Paredes del G.A.M.L.P.)
(2012)Mediante el análisis realizado en la Institución se evidencio la falta de un manual de procedimientos para la administración y control de almacénese, por lo cual se propone un manual que procurará uniformar y controlar las ... -
Diseño y elaboración del reglamento espedífico del sistema de administración de bienes y servicios para el Ministerio de Culturas.
(2013-05-28)El presente Proyecto de Grado titulado DISEÑO Y ELABORACION DEL REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MINISTERIO DE CULTURAS, tiene una estructura comprendida por seis capítulos, ... -
El Sistema de Tesoreria y Credito Público como herramienta de control gubernamental
(2013-05-24)El Ministerio de Hacienda se fundó en el 19 de Junio de 1826. Actualmente Mediante la Ley LOPE, se establece las competencias y funciones del mismo, y la entidad encargada de realizar actividades relacionadas con Programación ... -
Elaboración de un manual para auditoria de selección de personal en la administradora boliviana de carreteras
(2013-05-23)El presente Trabajo Dirigido bajo la denominación Elaboración de un Manual para Auditoría de Selección de Personal en la Administradora Boliviana de Carreteras se constituye como una herramienta escrita que orientará y ... -
Elaboración del procedimientos de administración y control de almacenes en el Servicio Prefectural de Caminos (SEPCAM)
(2005)A través de la evaluación correspondiente y antecedentes descritos en informes de Auditorias de Administración y Control SAYCO' s realizados anteriormente al Servicio Prefectural de Caminos, se evidencio la falta de adecuados ... -
Elaboración y diseño del manual y organización de funciones para el gobierno Municipal de Sorata.
(2013-05-24)El presente trabajo de grado propone un Manual de organización y funciones para el Sistema de Organización Administrativa para el Gobierno Municipal de Sorata, de manera que esta institución cuente con un marco normativo ... -
Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP) Auditoria de confiabilidad de los registros contables y estados financieros al 31 de diciembre gestión 2013 rubro: Bancos - Libreta CUT 01290308001
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)Informes de Auditoría Interna EGPP-UAI 001/2014 y EGPP-UAI- 002/2014 correspondientes a la Evaluación Control Interno sobre Confiabilidad de Registros Contables y Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2013 y la opinión ... -
Evaluación de control interno de la Unidad de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral
(2010)El presente Trabajo Dirigido, tiene por objeto evaluar el Sistema de Control Interno en el área de Activos Fijos del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, donde se evidencio que la Institución cuenta con procedimientos ... -
Evaluación del control interno del manejo, control y disposición de bienes de uso de COVIPOL.
(2013-08-20)En el Sector Público se ve la necesidad de implantar el Control Interno más allá de los requerimientos normativos, por la naturaleza del mismo, dicha naturaleza ha transformado al Control Interno en un elemento integrado ... -
Evaluación y adecuación del Sistema de Control Interno de las operaciones financieras y administrativas del Servicio Departamental de Salud La Paz
(2007)El Servicio de Control Interno, cumple un papel muy importante en toda entidad pública y privada e así que en la Unidad Administrativa y Financiera del SEDES L.P., se identifico los puntos débiles más relevantes, sobre las ... -
Gabinete de auditoria Gubernamental
(2016)La legislación boliviana, más propiamente la Ley Nº 1778, Ley de Administración y Control Gubernamentales, establece en su artículo 13 que el control gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación ...