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Auditoria Especial de ingresos y egresos de fondos propios de la Ex-Oficina Regional
dc.contributor.author | Ari Lopez, Julia | |
dc.contributor.author | Quispe Condori, Maria Eugenia | |
dc.contributor.author | Mendoza Condori, Salomon ; Tutor | |
dc.date.accessioned | 2013-05-22T17:09:18Z | |
dc.date.available | 2013-05-22T17:09:18Z | |
dc.date.issued | 2013-05-22T17:09:18Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/2965 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de Auditoria Especial de cuentas por cobrar del Centro de Investigación y Desarrollo Acuicola Boliviano (CIDAB), al 31 de diciembre de 2010 / Efectuado el análisis y revisión de documentación relacionada con los Ingresos y Gastos de Fondos Propios ejecutados durante la gestión 2008 por la ex Oficina Regional de Semillas Tarija, se concluye que la implantación de controles en las operaciones relacionada con los ingresos y gastos se ven afectadas por las deficiencias de control interno expuestas en el capítulo II Resultados del Examen, del presente informe, sobre las cuales sugerimos medidas correctivas para la adecuada implantación de controles internos que deberán ser aplicados por la Entidad. Se recomienda a la Directora General Ejecutiva del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal INIAF, poner en conocimiento de las instancias involucradas los resultados del presente informe, para que adopten medidas dirigidas al cumplimiento de las recomendaciones sugeridas por Auditoría Interna, con el objetivo de fortalecer el sistema de control interno relativo a las operaciones de Ingresos y Gastos de la actual Oficina Departamental INIAF Tarija. Asimismo, en aplicación de la Resolución No. CGR-1/010/97 de 25/03/97 emitida por la Contraloría General de la República, en el plazo de 10 días hábiles, computables a partir de la recepción del presente informe, el Responsable de la Oficina Departamental INIAF Tarija tendrá a bien remitir a la Unidad de Auditoría Interna, los formatos No. 1 Información sobre la aceptación de Recomendaciones y Formato No. 2 Información sobre Implantación de recomendaciones, en señal de aceptación de las mismas, caso contrario fundamentar y respaldar su decisión para cada recomendación. El presente informe es remitido a la Contraloría General de la República, en aplicación del artículo 15 º de la Ley 1178, para su respectiva evaluación. Es cuanto tengo a bien informar a su autoridad para los fines consiguientes. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.subject | AUDITORIA ESPECIAL | en_US |
dc.subject | INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN AGROPECUARIA Y FORESTAL | en_US |
dc.subject | OFICINA REGIONAL DE SEMILLAS TARIJA | en_US |
dc.title | Auditoria Especial de ingresos y egresos de fondos propios de la Ex-Oficina Regional | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |