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Mostrando ítems 31-40 de 832
Auditoría operativa a los servicios integrados de justicia plurinacional, gestión 2015
(2017)
El presente trabajo dirigido tiene por objetivo expresar una opinión profesional e independiente sobre la eficacia y eficiencia, con que operó el Ministerio de Justicia a través de los servicios integrados de justicia ...
Diseño e implementación de un manual de control de calidad para firmas de auditoría, caso de estudio Consultora METODIA S.R.L.
(2018)
Con la puesta en vigencia de la Norma Internacional sobre el Control de Calidad 1 (NICC1), la Firma de Metodia S.R.L. se ve en la necesidad de implementar un Manual de Control de Calidad aplicado a la Firma, del cual hace ...
Auditoría especial al Componente I. Transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas a los gobiernos autónomos municipales y Componente II. Transferencia de capacidades técnico administrativas, por la unidad de infraestructura productiva, tecnología local y mecanización del Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario – VDRA, al 31 de diciembre del 2017
(2018)
En el presente trabajo dirigido, determina el cumplimiento de la normativa legal vigente que reglamenta la ejecución del programa desde la adquisición de la Maquinaria, Equipos e Implementos Agrícolas, hasta la transferencia ...
Auditoría especial a novedades de la Administración Regional Oruro de junio 2016 a junio 2017 (SENASIR)
(2018)
El trabajo dirigido se desarrolla en el Área de Auditoría Interna del Servicio Nacional del Sistema de Reparto (SENASIR), el cual consiste en realizar la: “Auditoría Especial a Novedades de la Administración Regional Oruro ...
Manual de disposición y manejo de activos fijos y almacén caso de estudio : Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico – AAPS
(2018)
El manejo y disposición de bienes constituyen un conjunto de operaciones y procedimientos técnico administrativos interrelacionados entre sí y con otros sistemas de administración como la programación de operaciones, ...
El sistema de control interno en el ciclo de cuentas por cobrar
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)
El Control interno hoy se constituye en un área fundamental dentro de la Auditoria, pues permite realizar un adecuado seguimiento a las actividades de una institución y poder realizar las correcciones a tiempo mediante la ...
Auditoría SAYCO al sistema de organización administrativa (SOA) del Seguro Social Universitario La Paz (SSU-LP) por la gestión 2016 a junio 2017
(2018)
El trabajo dirigido fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario La Paz (SSU-LP) con la finalidad de emitir una opinión independiente sobre el análisis, diseño e implantación del Sistema ...
Auditoria financiera a municipios y observaciones recurrentes reportadas en Municipios del Departamento de La Paz
(Universidad Mayor de San Andrés, 2016)
En el presente trabajo, titulado “Auditoría Financiera a Municipios y Observaciones Recurrentes Reportadas en Municipios del Departamento de La Paz”, se describen procedimientos que se siguen en el desarrollo de una auditoría ...
Auditoría especial de nóminas del Ministerio de Planificación del Desarrollo por las gestiones 2010 y 1er. semestre de 2011
(2018)
El presente Trabajo Dirigido, fue realizado como dependientes de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), donde dicha Unidad desarrolló la “Auditoría Especial de Nóminas del ...
Ejecución financiera del proyecto de desarrollo con identidad enfocado al vivir bien comunitario
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)
Ejecución financiera del proyecto de desarrollo con identidad enfocado al vivir bien comunitario