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Mostrando ítems 11-20 de 79
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas: estado de ejecución presupuestaria de gastos; partida : 43110 equipo de oficina y muebles del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016
(2018)
El objetivo del presente Trabajo Dirigido es realizar un trabajo investigativo relacionado a la ejecución de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros, aplicando tipos y métodos de investigación, ...
Auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas partida : maquinaria y equipo al 31 de diciembre de 2016
(2018)
El presente “Trabajo Dirigido”, fue realizado en el Departamento de Auditoria Interna de la Universidad Mayor de San Andrés. El objetivo es emitir una opinión respecto a la confiabilidad de la partida maquinaria y equipo ...
Auditoría de confiabilidad de los estados financieros de la Caja Bancaria Estatal de Salud – C.B.E.S. al 31 de diciembre del 2015
(2018)
El presente Trabajo Dirigido denominado “Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Caja Bancaria Estatal de Salud – C.B.E.S. Al 31 de diciembre de 2015”, ejecutado en cumplimiento al Programa Operativo ...
Auditoría de confiabilidad de los estados financieros de la Caja Bancaria Estatal de Salud al 31 de diciembre de 2017
(2018)
La auditoría de confiabilidad es una condición necesaria que deben presentar los registros y la información financiera para una adecuada toma de decisiones. Dicha condición es revelada por el auditor interno gubernamental ...
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas, del rubro gasto en la modalidad de contratación menor al 31 de diciembre de 2015
(2017)
La importancia de realizar una auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros por la unidad de auditoría interna que cuenta cada entidad, radica en que puede ayudar a los gerentes a establecer medidas ...
Auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) al 31/12/2017 - cuenta : 12353 construcciones y mejoras de otros bienes de dominio privado
(2018)
El presente trabajo se realizó con el propósito de emitir una opinión independiente respecto a los Estados Financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (G.A.M.L.P.) al 31.12.2017, en su conjunto y específicamente ...
Auditoria de confiabilidad de los registros y estados financieros y de la ejecución presupuestaria de la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad Tecnológica rubro activo fijo edificios al 31 de diciembre de 2013
(2015-09-17)
Tras un Convenio suscrito entre el Departamento de Auditoría Interna de la UMSA y la Universidad Mayor de San Andrés, por la modalidad de Trabajo Dirigido, se desarrolló la AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ...
Auditoria de confiabilidad a los estados financieros del sistema de regulación y supervisión Municipal "Siremu" por la gestión 2010
(2013-05-23)
En la Ley No 1178 de administración y control Gubernamental, prevé en el articulo 15 que la auditoria Interna prácticada por una unidad especializada en las entidades públicas, realizadas las siguientes actividades en forma ...
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros del Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) al 31 de diciembre de 2010, fuente DANIDA.
(2013-05-23)
En cumplimiento al prograna operativo de activdades de la gestión 2011 y de conformidad al Art. 15 de la Ley 1178, la Unidad de Auditoria Interna a efectuado el Examen de Confiabilidad de Regsitros y estados Financieros ...
Auditoria de confiabilidad de la ejecución presupuestaria y estados complementarios de la entidad 036 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, D.A. 01 Dirección Administrativa-Estado complementario de activos fijos - gestión 2011
(2013-11-07)
En cumplimiento del Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna, del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, y de acuerdo a instrucciones impartidas mediante memorándum MEPF/DM/UAI/ Nº 014/2011 y ...