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Mostrando ítems 11-20 de 49
Auditoría especial sobre el cumplimiento del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y registros individuales de cada servidor público, de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), por el periodo comprendido entre 1 de enero a diciembre de 2017
(2019)
El objetivo de la auditoría es emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del “Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y Registros Individuales ...
Auditoría de confiabilidad a los estados presupuestarios y complementarios del Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR, ciclo inventarios - activos fijos al 31 de diciembre de 2018
(2019)
El trabajo realizado en el Área de Auditoria Interna del Servicio Nacional del Sistema de Reparto - SENASIR, consistió en la evaluación del cumplimiento de la normativa vigente en el registro de las operaciones y la ...
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros del GAMLP revisión de la ejecución presupuestaria de gastos – gestión 2017 Hospital Municipal los Pinos
(2019)
En el presente trabajo, se aplicaron procedimientos de auditoría necesarios para obtener información confiable y suficiente, con el objetivo de expresar una opinión independiente respecto al cumplimiento de Disposiciones ...
Auditoría especial sobre cobro de haberes y otros beneficios en Televisión Universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés
(2019)
El objetivo del presente Trabajo Dirigido es realizar un trabajo investigativo relacionado a la auditoria especial sobre cobro de haberes y otros beneficios en Televisión Universitaria de la Universidad Mayor de San Andrés. ...
Auditoría de confiabilidad a los estados presupuestarios y complementarios del Servicio Nacional del Sistema de Reparto – SENASIR al 31 de diciembre de 2017 (Partida: 22110 pasajes al interior del país)
(2019)
El objetivo general es emitir una opinión independiente sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros respecto al grado de cumplimiento de la normativa interna referente al pago de la partida presupuestaria ...
Auditoría operativa del proceso de control de la aplicación de las estructuras tarifarias y factores de indexación en las empresas eléctricas de la autoridad de electricidad, por el periodo comprendido entre el 02 de enero y el 31 de diciembre de 2016
(2019)
Este trabajo tiene como finalidad expresar una opinión independiente sobre la eficacia y eficiencia del Proceso de Control de la Aplicación de las Estructuras Tarifarias y Factores de Indexación en las Empresas Eléctricas ...
Auditoría especial al proceso de aplicación de multas por incumplimiento de plazos por más de 180 días en la presentación de trámites en las Jefaturas Departamentales de Trabajo, gestión 2016 y 2017
(2019)
Se realizó en base a la Resolución Ministerial 855/14 del 11 de diciembre de 2014, que hace mención en el artículo 5 parágrafo II; pasados los 180 días la falta de presentación de planillas Trimestrales de Sueldos y Salarios ...
Auditoria especial al procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, correspondiente a la gestión 2017
(2019)
El objetivo del trabajo de revisión fue emitir una conclusión, sobre el cumplimiento del orden normativo legal, relacionado al procedimiento específico de control y conciliación de los datos liquidados en las planillas ...
Auditoría financiera al Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS) por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2017
(2019)
El objetivo del presente examen es evaluar si el control interno relacionado con la presentación de la Información Financiera al 31 de diciembre de 2017 y emitir una opinión independiente sobre la razonabilidad que presentan ...
Auditoria especial equipos médicos adquiridos que no se encuentran en funcionamiento “gestión 2017 y primer semestre gestión 2018” Caja Nacional de Salud – Administración Regional La Paz
(2019)
En el presente Trabajo realizado y considerando los resultados obtenidos en la Evaluación se concluye que, el Control Interno relacionado con los Equipos Médicos Adquiridos que no se Encuentran en Funcionamiento, de la ...