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Mostrando ítems 11-20 de 94
Auditoria especial de recursos provenientes de IDH del Gobierno Municipal de Guaqui por el periodo de tiempo que inicia el 01/01/09 y concluye 31/12/09
(2015-05-20)
La presente “Auditoría Especial de Recursos Provenientes de IDH de la Gestión 2009 a la Administración Municipal, Económica y Financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Guaqui, se concentra en examinar la disponibilidad ...
Auditoria especial al proceso de contratación y pagos efectuados por la modernización del ascensor del edificio del Ministerio de Justicia, gestiones 2012 y 2013
(2015-06-17)
Especial al Proceso de Contratación y Pagos Efectuados por la Modernización del Ascensor del Edificio del Ministerio de Justicia, Gestiones 2012 y 2013, cuyo resultado fue la elaboración del Informe de Auditoría ...
Auditoria especial sobre la otorgación de beneficio de compensación de cotizaciones (caso: SENASIR)
(2015-07-30)
El título de este Trabajo de Investigación es “AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LA OTORGACIÓN DE BENEFICIO DE COMPENSACIÓN DE COTIZACIONES (CASO: SENASIR) fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Nacional del ...
Auditoria especial de pasajes y viáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores por el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2006
(2015-09-21)
El Tema objeto del presente Trabajo Dirigido, se denomina “AUDITORÍA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006.”, el cual fue definido ...
Auditoría (SAYCO) sobre la evaluación de la implantación del sistema de tesorería en la escuela de gestión pública plurinacional por el período comprendido entre 1 de enero de 2013 al 31 de marzo de 2014
(2015-06-19)
A través del Convenio de Cooperación Interinstitucional N° 001/2014 del 15 de enero de 2014, firmado entre la Escuela de Gestión Pública Plurinacional y la Universidad Mayor de San Andrés, se requieren egresados de la ...
Auditoría de confiabilidad de los estados financieros de la caja bancaria estatal de salud al 31 de Diciembre de 2013
(2015-08-31)
El presente Trabajo Dirigido denominado: “Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Caja Bancaria Estatal de Salud al 31 de Diciembre de 2013” fue desarrollado en el Departamento de Auditoría Interna de ...
Implementación de un sistema de gestión pública en Gobierno Autónomo Municipal de Catacora
(2015-05-13)
El presente trabajo fue realizado en el Gobierno Autónomo Municipal de Catacora, bajo la tuición del Honorable Concejo Municipal, además de los responsables del Municipio como el Honorable Alcalde y la parte administrativa. ...
Auditoría especial sobre las declaraciones juradas de bienes y rentas por la gestión iniciada el 01 de Enero y concluida el 31 de Diciembre del 2013 correspondiente al Gobierno Autónomo Departamental de La Paz
(2015-08-31)
La AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE LAS DECLARACIONES JURADAS DE BIENES Y RENTAS POR LA GESTIÓN INICIADA EL 01 DE ENERO Y CONCLUIDA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 CORRESPONDIENTE AL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ, fue ...
Complementación de mecanismos de control interno para cuentas por cobrar en la Unidad de Contabilidad Corporación del Seguro Social Militar "COSSMIL"
(2015-09-18)
Informe de Aud0itoría Interna, correspondiente al examen sobre “AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL PAGO DEL BONO DE ANTIGÜEDAD DE LA PLANILLA DE HABERES TGN Y HPIC, DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD ...
Fortalecimiento del control interno y seguimiento en base al sistema SCCUDO, en la unidad cargos de cuenta de la corporación del seguro social militar (COSSMIL)
(2015-08-24)
Hoy en día todas las Instituciones por la naturaleza de sus actividades, comprometen recursos propios y ajenos, es por este motivo que el Control Interno juega un papel preponderante en la correcta administración de los ...