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    AuthorAcarapi Osco, Álvaro Grover (1)Aguilar Mamani, Vicky (1)Alarcon Villa, Jaime Ignacio (1)Alegría Alvarado, Zulema Cinthia (1)Aliaga Campero, Diego Arturo (1)Apaza Gómez, Hortensia (1)Apaza Mamani, Roció (1)Arias Ramos, Fabiola Nelly (1)Aruni Alvarado, Pamela (1)Baltazar Mendoza, Paul Josue (1)... View MoreSubjectAUDITORÍA ESPECIAL (9)AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD (8)UMSA (6)AUDITORIA ESPECIAL (5)SENASIR (5)AUDITORIA SALARIAL (4)AUDITORÍA OPERATIVA (4)GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ (4)AUDITORIA DE CONFIABILIDAD (3)AUDITORÍA OPERACIONAL (3)... View MoreDate Issued
    2019 (49)
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    Auditoría SAYCO al sistema de tesorería de la Dirección del Notariado Plurinacional – DIRNOPLU del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 

    Torrez Carrasco, Fabiola Yovana; Villca Espinal, Valeria Isabel (2019)
    En consecuencia, la Unidad de Auditaría Interna de la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU, nos designó mediante Memorándum DIRNOPLU/UAI/MEM/013/2018 de fecha 01 de octubre de 2018, efectuar la “AUDITORÍA SAYCO ...
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    Auditoria especial al manejo de los recursos desembolsados por el Gobierno Autónomo Departamental de Cochabamba al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria – SENASAG, para la ejecución del programa de sanidad aviar (PRONESA) correspondiente a la gestión 2016 

    Barrera Ramírez, Daniel (2019)
    Como resultado de la Auditoría, en nuestra opinión excepto por las deficiencias de control interno expuestas en el punto 2.8 “Hallazgos de Auditoria” del presente informe, se concluye que el Servicio Nacional de Sanidad ...
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    Auditoría especial, con indicios de responsabilidad al pago del bono de antigüedad en la Defensoría del Pueblo, gestiones 2015 y 2016 

    Huarachi Quispe, María Alejandra; Poma Apaza, Marina (2019)
    Como resultados del examen realizado se establecieron indicios de responsabilidad civil, sujetos a la aplicación al “Reglamento para elaboración de Informes de Auditoría con Indicios de Responsabilidad” emitido por la ...
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    Diseño de políticas de control de cobranzas para los programas de la Unidad de Postgrado Carrera Contaduría Pública – U.M.S.A. 

    Rodríguez Luis, Gisel Carla; Viscarra Tupa, Patricia Lizeth (2019)
    El presente trabajo se realiza en el Área Administrativa de la Unidad de Postgrado perteneciente al Instituto de Investigaciones de Ciencias Contables, Financieras y Auditoría (I.I.C.C.F.A) - Carrera Contaduría Pública y ...
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    Auditoría especial al complemento económico de la Mutual de Servicios al Policía (MUSERPOL) - gestión 2016 

    Apaza Mamani, Roció (2019)
    Nuestro examen contempló las etapas de: Planificación, Ejecución y Comunicación de Resultados y consideró la normativa en vigencia y la revisión de la documentación relacionada al pago del Beneficio del Complemento Económico ...
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    Auditoría especial al cumplimiento del convenio específico de fortalecimiento interinstitucional Nº 28/2015 suscrito entre el Gobierno Autónomo Departamental de Chuquisaca y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria “SENASAG”, para la ejecución del programa nacional de erradicación de la fiebre aftosa (PRONEFA), correspondiente de la gestión 2015 

    Cuentas Poma, Raquel Judith; Mamani Tonconi, Erika Kathia (2019)
    El objetivo del trabajo es de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del orden normativo legal, relacionado al Convenio Específico de Fortalecimiento Interinstitucional N°28/2015 suscrito entre el Gobierno ...
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    Auditoría especial al proceso de afiliación de esposos, padres y hermanos periodos 2013 – 2017 en el Seguro Social Universitario La Paz 

    Apaza Gómez, Hortensia; Pacheco Céspedes, Ángela Jacqueline (2019)
    El objetivo del trabajo fue el de emitir una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables y si corresponde establecer posibles Indicios de Responsabilidad ...
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    Manual de procedimientos para las cuentas fondos en avance y deudores de gastos a rendir de la Facultad de Ingeniería (UMSA) 

    Chuquimia Callisaya, Cristalina Ruth; Limachi Chuquimia, Danitza Gladys (2019)
    El aporte del presente trabajo relativo a la elaboración del manual de procesos y procedimientos es de gran importancia y representan una verdadera herramienta operativa y de gestión en los procesos de las cuentas: Fondos ...
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    Auditoría operativa al proceso de cobro de adeudos de la unidad de fiscalización y cobro de adeudos, gestión 2017 (SENASIR) 

    Cori Cahuaya, Yesica; Mayta Gutiérrez, Yannet (2019)
    El objetivo del examen fue emitir un pronunciamiento sobre la Eficacia y Eficiencia del Proceso de Cobro de Adeudos de la Unidad de Fiscalización y Cobro de Adeudos 2017. Se consideró como objeto de la Auditoría toda la ...
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    Examen de confiabilidad de registros y estados financieros del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz al 31 de diciembre de 2017 cuenta: “Inventario De Materias Primas Materiales y Suministros” Almacén Nº 46 Distrito Municipal Sur 

    Ibañez Garcia, Faviola Lia; Alegría Alvarado, Zulema Cinthia (2019)
    El Examen de Confiabilidad se efectuó para cumplir los procedimientos proyectados y la obtención de evidencia competente y suficiente, para sustentar conclusiones, opiniones y recomendaciones en cumplimiento al artículo ...
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