Listar Trabajos Dirigidos por título
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Auditoría operativa a los proyectos financiados por el IDH, Facultad de Ingeniería – UMSA, caso: construcción edificio del Instituto de Investigaciones Eléctricas Campus Universitario de Cota Cota – gestión 2016
(2019)El objetivo de la auditoria, es emitir una opinión independiente sobre el grado de cumplimiento (eficacia) del Programa Operativo Anual de la Universidad Mayor de San Andrés, y pronunciamiento expreso sobre la utilización ... -
Auditoría operativa a los servicios integrados de justicia plurinacional, gestión 2015
(2017)El presente trabajo dirigido tiene por objetivo expresar una opinión profesional e independiente sobre la eficacia y eficiencia, con que operó el Ministerio de Justicia a través de los servicios integrados de justicia ... -
Auditoría operativa al proceso de canalización (difundir, instrumentar y viabilizar) la oferta de becas del exterior al área de becas, correspondiente a la gestión 2015, en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP)
(2018)El objetivo del presente trabajo es expresar una opinión independiente sobre la eficacia y eficiencia, de las operaciones empleadas en el proceso de canalización (difundir, instrumentar y viabilizar) la Oferta de Becas del ... -
Auditoría operativa al proceso de cobro de adeudos de la unidad de fiscalización y cobro de adeudos, gestión 2017 (SENASIR)
(2019)El objetivo del examen fue emitir un pronunciamiento sobre la Eficacia y Eficiencia del Proceso de Cobro de Adeudos de la Unidad de Fiscalización y Cobro de Adeudos 2017. Se consideró como objeto de la Auditoría toda la ... -
Auditoría operativa al proceso de incorporación de servidores públicos a la carrera administrativa, gestión 2018 institución : Ministerio de Trabajo Empleo y Previsión Social
(2021)La Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS), haciendo uso de sus atribuciones y funciones ha realizado la Auditoria Operativa al Proceso de Incorporación de Servidores Públicos ... -
Auditoría operativa al proceso de titulación bajo la modalidad de trabajo dirigido en la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad Mayor de San Andrés, gestión 2018
(2021)Informe de Auditoría Interna AUD.INT.INF. N° 012/2019 “AUDITORÍA OPERACIONAL AL PROCESO DE TITULACIÓN BAJO LA MODALIDAD DE TRABAJO DIRIGIDO EN LA CARRERA DE CONTADURÍA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS, GESTIÓN ... -
Auditoría operativa al sistema de presupuesto del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz, de la gestión 2018 y primer semestre de la gestión 2019
(2020)El presente Trabajo Dirigido denominado Auditoria Operativa al Sistema de Presupuesto del Servicio Departamental de Salud SEDES La Paz, de la gestión 2018 y primer semestre de la gestión 2019, pretende transmitir todo lo ... -
Auditoría operativa del proceso de control de la aplicación de las estructuras tarifarias y factores de indexación en las empresas eléctricas de la autoridad de electricidad, por el periodo comprendido entre el 02 de enero y el 31 de diciembre de 2016
(2019)Este trabajo tiene como finalidad expresar una opinión independiente sobre la eficacia y eficiencia del Proceso de Control de la Aplicación de las Estructuras Tarifarias y Factores de Indexación en las Empresas Eléctricas ... -
Auditoría operativa para determinar la eficacia del sistema de programación de operaciones de la Universidad Mayor de San Andrés del período de enero de 2018 al 30 de abril de 2019
(2021)La Ley 1178 en su artículo 6° establece: El Sistema de Programación de Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema Nacional ... -
Auditoría operativa sobre eficacia del sistema de programación de operaciones (SPO) de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP), del período enero de 2016 al 30 de abril de 2017
(2018)El presente Trabajo Dirigido, fue realizado con el propósito de expresar una opinión independiente sobre la eficacia y control interno del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) de la Escuela de Gestión Pública ... -
Auditoría operativa sobre el cumplimiento del POA relativo a la utilización de los recursos del IDH (servicios básicos) por el periodo comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017 del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz
(2018)La Dirección de Auditoría Interna del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), considerando las atribuciones y funciones ha realizado la Auditoría Operativa sobre el Cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) relativo ... -
Auditoría operativa sobre la administración del uso y disposición de activos fijos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, por el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2017
(2019)El Trabajo Dirigido se realizó en la Unidad de Auditoría Interna (UAI) de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), misma fue creada con el objetivo de fiscalizar, controlar, supervisar y regular ... -
Auditoría SAYCO - Evaluación del Sistema de Control Gubernamental de la Empresa Municipal de Áreas Verdes, parques y Forestación (EMAVERDE) Gestión 2006 al 25 de Junio de 2007
(2008)Capítulo I.- Marco Institucional, 1.1. Antecedentes del Gobierno Municipal de La Paz (G.M.L.P.) 1.2. Unidad de Auditoría Interna, 1.3. Empresa Municipal de Áreas Verdes, Parques y Forestación (EMAVERDE). Capítulo II.- ... -
Auditoría SAYCO al Sistema de Administración de Bienes y Servicios del Honorable Gobierno Municipal de Riberalta
(2008)I. Introducción.- 1.1. Convenio. 1.2. Marco Institucional. 1.3. Unidad de Auditoría Interna. II.- Objetivos.- 2.1. Objetivo General. 2.2. Objetivo Específico. III.- Planteamiento del Problema.- 3.1. Identificación del ... -
Auditoría SAYCO al sistema de organización administrativa (SOA) del Seguro Social Universitario La Paz (SSU-LP) por la gestión 2016 a junio 2017
(2018)El trabajo dirigido fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Seguro Social Universitario La Paz (SSU-LP) con la finalidad de emitir una opinión independiente sobre el análisis, diseño e implantación del Sistema ... -
Auditoría SAYCO al sistema de organización administrativa del Servicio Estatal de Autonomías, correspondiente al período comprendido entre mayo de 2016 hasta mayo de 2017
(2018)El presente Trabajo Dirigido fue realizado en la Unidad de Auditoría Interna del Servicio Estatal de Autonomías con la finalidad de emitir una opinión independiente sobre el diseño, implantación y funcionamiento del sistema ... -
Auditoría SAYCO al sistema de tesorería de la Dirección del Notariado Plurinacional – DIRNOPLU del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017
(2019)En consecuencia, la Unidad de Auditaría Interna de la Dirección del Notariado Plurinacional - DIRNOPLU, nos designó mediante Memorándum DIRNOPLU/UAI/MEM/013/2018 de fecha 01 de octubre de 2018, efectuar la “AUDITORÍA SAYCO ... -
Auditoría SAYCO del sistema de contabilidad integrada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión social
(2013-08-20)Una Auditoría SAYCO permite emitir una opinión independiente sobre la eficacia de los Sistemas de Administración y Control implantados en Entidades del sector Público, permitiendo tener conocimiento exacto respecto al grado ... -
Auditoría SAYCO del sistema de presupuesto del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción por el período comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015
(2018)La auditoría SAYCO del sistema de presupuesto fue una auditoría programada en la gestión 2015, cuyo objetivo fue emitir una opinión independiente sobre la eficacia de su diseño, implantación, funcionamiento y los instrumentos ... -
Auditoría SAYCO evaluación del sistema de tesorería corporación del Seguro Social Militar "COSSMIL"
(2013-05-23)El presente trabajo referido a la Auditoría del Sistema de Tesorería de la Corporación del Seguro Social Militar de Bolivia "COSSMIL" tiene el objetivo general de emitir una opinión independiente respecto a los grados de ...