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Recomendaciones de contol interno emergentes de la auditoría de confiabilidad de la Universidad Mayor de San Andrés al 31 de diciembre de 2010 - Administración Central : (Cuenta: Activos Fijos Muebles).
(2013-05-23)De acuerdo al Convenio Interno, entre el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y la Carrera de Auditoría, firmado el 16 de diciembre de 2004, y con el principal objetivo de determinar el ... -
Recomendaciones de control interno emergentes de la auditoría especial procesos de contratación de consultores partida 25200 en el Ministerio de Planificación del Desarrollo – MPD gestión 2010
(2015-06-17)El proceso de la mencionada Auditoría Especial, comprende las siguientes etapas: Planeación la cual implica realizar el relevamiento de información, conocimiento de la Entidad a través de la aplicación del cuestionario de ... -
Recomendaciones de control interno emergentes de la auditoria de confiabilidad de los registros y estados de la ejecución presupuetaria del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al S1.12.10.
(2013-08-23)El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, es una Institución Pública del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia creado para impulsar una nueva estructura de tenencia, acceso a la tierra y bosques y el ... -
Reconstruccion de estados de cuentas del activo disponible y bienes realizables de la ex unidad de análisis y políticas sociales-UDAPSO desde la gestion 1997 al 2009
(2013-05-29)La Unidad de Análisis de Políticas Sociales (UDAPSO), tras su creación el 3 de agosto 1992 funcionó como institución descentralizada, dependiente del Ministerio de Planeamiento y Coordinación, posteriormente pasa a depender ... -
Reconstrucción de cartera del Banco del Estado (en liquidación), un instrumento para el establecimiento de políticas de recuperación de recursos para el TGN, regional La Paz
(2013-05-22)El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio la inexistencia en la Unidad de Recuperación de Activos Exigibles del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE) de una base de información y control ... -
Reconstrucción de estados de cuenta de bienes muebles de la partida 150 bienes realizables del Ex Bando Minero de Bolivia gestiones 1999 al 2008
(2013-05-22)En el proceso de reconstrucción de Estados de Cuenta de Bienes Muebles de acuerdo al Estado de Situación Patrimonial del BAMIN y en base al análisis, verificación, integridad y fiabilidad de saldos, el propósito principal ... -
Reformulación del informe preliminar de la auditoria especial del control de asistencias a los docentes investigadores de la estación experimental de Belen de la facultad de Agronomía de acuerdo al informe de la Contraloría general del estado plurinacional.
(2013-05-23)La estación de Belén fue administrada por diferentes Instituciones como SAI- Bolivia, IBTA y por último la UMSA debido a los conflictos entre comunarios, personal administrativo y docentes se realizó la Auditoria especial ... -
Reingenieria de procesos y procedimientos para optimizar el control interno del departamento financiero del consejo de la judicatura distrito La Paz
(2014-11-26)El trabajo consiste en mejorar los procesos y procedimientos para poder mejorar el control interno para una buena toma de decisiones con una información veraz y confiable, a la vez poder llegar a los objetivos de manera ... -
Reingienieria de procesos de Programación ejecución y control Financiero en el servicio Departamental Agropeciario
(2013-05-23)En los últimos tiempos y dentro de las nuevas corrientes y conceptos se han desarrollado dos términos que marcan de manera importante una nueva dirección a la cual se orientan las organizaciones ya sea en la búsqueda de ... -
Reorganización administrativa caso: Empresa Constructora Epica S.A.
(Universidad Mayor de San Andrés, 2016)La presente Memoria Laboral, describe las acciones y actividades realizadas durante la última gestión en la “Reorganización Administrativa de la Empresa Constructora Épica S.A.” De acuerdo al diagnóstico inicial de la ... -
Retiro de bienes de uso por la baja o perdida de capital
(Universidad Mayor de San Andrés, 2016)Este trabajo desarrollado es respaldado teóricamente en leyes y decretos emitidos por la Legislación Boliviana y sobre definiciones teóricas emitidas por calificados profesionales al sustentar criterios técnicos sobre los ... -
Revalorización técnica de activos fijos en la Corporación del Seguro Social Militar
(2013-05-23)La Corporación del Seguro Social se consolidó como una entidad de seguridad social a partir del año 1974, es en esta gestión donde se fusionan las siguientes instituciones: "Caja de Pensiones Militares (Fábrica Nacional ... -
Seguimiento de recomendaciones al informe de auditoria sobre la evaluación a los sistemas de administración y control (SAYCO) de la Red de Salud No. 2 (Nor Este) Servicio Departamental de Salud - Prefectura del Departamento de La Paz
(2013-05-22)El presente trabajo se lleva a cabo en el marco de esta modalidad de Graduación y de manera práctica dentro del marco de la Ley 1178 el mismo que dirige su atención al estudio y análisis del Seguimiento de recomendaciones ... -
Segundo seguimiento al examen de confiabilidad de los registros estados financieros gestión 2002 por recomendación de la Contraloria General de la República SNA (Servicio Nacional de Aerofotogrametría)
(2013-05-23)En el presente Trabajo Dirigido, se identificaron y analizaron los problemas que aún confronta el Servicio Nacional de Aerofotogrametría, respecto al control interno. Según el informe de auditoría referido al primer ... -
Segundo seguimiento al informe IAI/E Nº 29/10 de la auditoria especial de la cuenta vehículos gestión 2009
(2018)El trabajo se realizó con el fin de verificar el cumplimiento de la normativa vigente, en base a la documentación proporciona por las áreas involucradas del Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas, los cuales fueron revisados ... -
Segundo seguimiento al informe IAI/O N° 38/09 auditoría a los sistemas de administración y control (SAYCO) de los sistemas de presupuestos y contabilidad integrada del Ministerio de Defensa, al 30 de junio de 2009
(2018)El trabajo realizado en la Unidad de Auditoría Interna del MINDEF, consistió en informarse sobre las normas y reglamentos con que cuenta el Ministerio de Defensa e instruirnos en cuanto a la Ley 1178, Normas Básicas del ... -
Sistema de administración de activos fijos para la empresa PRETENSA LTDA
(2013-05-23)La Universidad Mayor de San Andrés como parte de la colectividad boliviana, lleva adelante un programa de convenios para que el personal estudiantil egresado de sus diferentes carreras preste servicios en diferentes ... -
Sistema de administración de bienes y servicios - subsistema de contratación de bienes en la Empresa Municipal de Areas Verdes Parques y Forestación (EMAVERDE) gestiones 2007
(2013-05-23)La realización de la presente investigación surge ante la necesidad frecuente de la medición de los procedimientos de contratación y compra de bienes y servicios en las distintas instituciones públicas, con carácter ... -
El sistema de control interno en el ciclo de cuentas por cobrar
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2015)El Control interno hoy se constituye en un área fundamental dentro de la Auditoria, pues permite realizar un adecuado seguimiento a las actividades de una institución y poder realizar las correcciones a tiempo mediante la ... -
Sistema de control interno para la eficiente disposición de bienes muebles de entidades estatales administrativas por SENAPE
(2013-05-23)Según el Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito entre el Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (SENAPE), y la Universidad Mayor de San Andrés, de fecha 08 de febrero de 2008, cuyo objeto es desarrollar ...