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Manual de auditoría para la evaluación del control interno, relacionado a la sección de cajas, valores y bancos dependiente del departamento de tesoro universitario caso de estudio
(2017)
El presente manual de auditoria plantea un adecuado sistema de control Interno en la sección de cajas, valores y bancos de la Universidad Mayor de San Andrés que constituirá un modelo a seguir para futuras evaluaciones, ...
El control interno de las pequeñas y medianas empresas bolivianas del sector comercial industrial de La Paz – la contabilidad gerencial en la toma de decisiones
(2018)
El presente proyecto de grado tiene como intención que las PYMES el sector comercial de La Paz, apliquen el control interno administrativo en busca de eficiencia, eficacia y economía en sus operaciones. Tradicionalmente ...
Diseño y reestructuración del sistema de control interno en el área operativa de almacén central para la empresa industrial de servicios Alexander Coffee Shop S.R.L.
(2018)
En el presente trabajo se quiere dar a conocer el valor que aporta a una empresa u organización económica un Manual de Funciones y Procedimientos, específicamente en el área de Almacenes, tal es el caso de la empresa ...
Manual de procesos y procedimientos para el área contable caso de estudio : Help Corporation SRL.
(2018)
Los procesos y procedimientos conforman uno de los elementos principales del sistema de control interno los cuales son plasmados en manuales prácticos que servirán como mecanismo de consulta permanente, por parte de todo ...
Auditoría SAYCO, al subsistema de recaudación de recursos (componente del sistema de tesorería y crédito público), en el Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, orientada a evaluar el grado de eficiencia y eficacia en la recaudación del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles – IPBI, en el periodo comprendido del 1 de septiembre al 31 diciembre de 2014
(2018)
El objetivo del presente proyecto de grado, es emitir opinión independiente respecto al “grado de cumplimiento y eficacia, en los sistemas de administración y control, de la Dirección de Recaudaciones y Política Tributaria”, ...
Implantación de control interno de los activos fijos en la empresa metal mecánica Maquiber Pocoaca S.R.L de la ciudad de El Alto – La Paz
(2017)
El presente trabajo pretende ser una aportación para los directivos y personal involucrados en las actividades de control de activos fijos, para ayudar a los interesados a entender y aplicar los diferentes procesos que ...
Rediseño del sistema de control interno de la cuenta 81800 “Deudores de Gastos a Rendir” para un seguimiento y control oportuno de los fondos entregados caso de estudio : Departamento de Contabilidad de la Dirección Administrativa Financiera de la Universidad Mayor de San Andrés
(2019)
El sistema de control interno contable o financiero juega un papel muy importante para la confiabilidad de los Estados Financieros, ya que muchas de las decisiones se basan en los resultados contables que emergen de dichos ...
Implementación del sistma de control interno eficiente para la adecuada disposición de los bienes inmuebles de los Ex - Fondos complementarios de la seguridad social hasata su destino final.
(2013-05-24)
Los 27 Fondos Complementarios de la Seguridad Social fueron creados como Entidades Autónomas de derecho privado, tenían como objetivo defender el capital humano, asegurar la continuidad de sus medios y protegerlo contra ...
Implementación del control interno en la comercialización de medicamentos. Caso : Drogueria INTI S.A.
(2013-05-23)
Este Proyecto de Grado fue desarrollado con dos fines, primero aportar a la empresa Droguería Inti SA en la comercialización de medicamentos, y segundo como prueba última para mi titulación en la carrera de Contaduría ...
Sistemas de control interno gerencial de auditoría
(2008)
El sistema de control gerencial se integra como uno de los pilares dentro del sistema de control y auditoría; esta constituido por el conjunto de medidas y métodos adaptados y aplicados para cada institución en cumplimiento ...