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Mostrando ítems 1-10 de 19
Implementación del sistema de administración de bienes y servicios para los gobiernos municipales como instrumento de control en aplicación al D. S. No. 0181. Caso. Gobierno.
(2013-05-23)
El presente proyecto es considerado un aporte valioso para la municipalidad de Ingavi en el cual se hace imprescindible que cuente con un instrumento capaz de permitir el cumplimiento a cabalidad de las labores cotidianas ...
Aplicabilidad de la auditoria forense en organizaciones no lucrativas. Caso : Organización Voluntaria SAR - FAB "ILLIMANI"
(2013-05-23)
En la búsqueda de herramientas que apoyen el fortalecimiento de las organizaciones, procurando disuadir las prácticas deshonestas, promoviendo la responsabilidad y transparencia en el manejo de los recursos, surge la ...
La auditoria interna, como herramienta para el cambio y competitividad de las Universidades. Caso : Universidad Mayor de San Andres.
(2013-05-23)
Según el estatuto, las universidades públicas son entidades integradas por profesores, estudiantes y graduados. Se dedican al estudio, la investigación la educación y la difusión del saber y la cultura y a su extensión y ...
Analisis de la viabilidad del sistema de matriz de control interno para su implemetación en el area de almacen aplicado al sector comercial en la ciudad de La Paz
(2013-05-27)
Se ha desarrollado un enfoque orientado a ejecutar mecanismos ágiles de evolución del control interno, cuyos resultados debidamente ponderados servirán como herramienta básica para que se proyecte y determine el alcance, ...
Diseño y elaboración del reglamento espedífico del sistema de administración de bienes y servicios para el Ministerio de Culturas.
(2013-05-28)
El presente Proyecto de Grado titulado DISEÑO Y ELABORACION DEL REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL MINISTERIO DE CULTURAS, tiene una estructura comprendida por seis capítulos, ...
Diseño de un sistema de control interno para el departamento de recursos humanos en la organización no gubernamental "Agencia adventista para el desarrollo y recursos existenciales ADRA BOLIVIA".
(2013-05-28)
El presente proyecto surge a partir de la necesidad de mejorar el control interno en el Departamentos de Recursos Humanos en las Organizaciones No Gubernamentales y en especial en el caso práctico ADRA BOLIVIA, con el ...
Control interno un efectivo sistema para el crecimiento de las empresas
(2013-05-24)
Hoy en día, muchos son los problemas de las empresas modernas, las cuales se repiten, y en la medida de que crecen, mayores son los problemas de control, por lo que diariamente se requieren mejores sistemas de planeación ...
Propuesta de una guia como herramienta de control interno para la unidad de auditoria Interna en la deteccion de fraudes para las empresas industriales
(2013-05-24)
El fraude abarca un orden de irregularidades y actos ilegales caracterizados por un engaño intencional, por tal motivo el fraude en las empresas ha sido una amenaza latente a través del tiempo, la cual se ha acrecentado ...
Sistematización del proceso de compras en el fondo rotatorio-caso: Hospital Obrero Nº 1
(2013-05-27)
Este proyecto propone una investigación sobre la metodología de manejo del Fondo Rotatorio en las adquisiciones del Hospital Obrero No 1, asimismo las herramientas administrativas y las formas de control del mismo. ...
El Sistema de Control Interno basado en el informe COSO
(2013-05-23)
Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la necesidad de integrar metodologías y conceptos en todos los niveles de las diversas áreas administrativas y operativas con el fin de ser competitivos ...