ListarProyectos de Grado por tema "AUDITORIA INTERNA"
Mostrando ítems 1-20 de 20
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La administración de recursos humanos según el sistema de administración de personal (SAP) y la Ley SAFCO 1178
(2007)El presente trabajo aborda una de las problemáticas que desde hace años afectan a instituciones publicas que es la falta de evaluación y capacitación de personal, la necesidad esta en efectuar un estudio de los recursos ... -
La auditoria de calidad aplicada a las unidades de auditoria interna
(2010)CAPITULO I. 1.Presentación de la investigación. 2. Planteamiento y justificación de la investigación CAPITULO II. 2. Metodología de la investigación. CAPITULO III. MARCO CONCEPTUAL. 3. Marco conceptual. 3.1. Criterio de ... -
Auditoria interna elemento esencial en el desarrollo de las organizaciones empresariales
(2007)I.ANTECEDENTES, 1.1 Introducción, II PROBLEMA, 2.1 Planteamiento del Problema, 2.2 Formulación del Problema, 2.3 Sistematización del Problema, III: DISEÑO METODOLÓGICO, 3.1 Tipo de Investigación, 3.2 Procedimiento de ... -
Control de la programación y gestión de la cooperación técnica internacional operada por las organizaciones no gubernamentales
(2008)El presente trabajo de investigación propone el uso de uso eficiente y eficaz de los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional que es gestionada y operada por las organizaciones no gubernamentales tanto ... -
El control interno en el marco de la empresa
(2008)La necesidad de la auditoría interna se pone de manifiesto en una empresa a medida que ésta aumenta en volumen, extensión geográfica y complejidad y hace imposible el control directo de las operaciones por parte de la ... -
Control interno en el proceso de ejecución presupuestaria
(2009)INTRODUCCIÓN 1 PRIMERAPARTE CAPÍTULO I 1. ANTECEDENTES 3 1.2 Justificación de l a Investigación 3 1.3 Objetivos de la Investigación 5 CAPÍTULO II 2. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 7 Información 8 Tratamiento de la Información ... -
Diseño de sistemas de administración de recursos humanos, para la empresa engels, MERKEL & CIA, (BOLIVIA) S.A. sucursal Santa Cruz
(2009)1. ANTECEDENTES, 1.1 Modalidad de Proyecto de Grado, 2. INTRODUCCIÓN, 2.1 El Sistema de Recursos Humanos en el Sector Público y Privado de Bolivia, 2.1.1 El Sector Público, 2.1.2 El Sector Privado, 2.1.3 Análisis Comparativo, ... -
Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el control interno relacionado con medicamentos vencidos en farmacias de la ciudad de La Paz. Caso de estudio: Farmacias Bolivia
(2017)El presente trabajo de proyecto de grado consiste en la elaboración de un manual de auditoría para evaluar el control interno relacionado con medicamentos vencidos en farmacias de la ciudad de La Paz. Se pretende establecer ... -
Elaboración de un manual de procedimientos para la Dirección de Auditoría Interna de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La Paz Ltda.
(2015)Aun cuando la Cooperativa tiene bastantes años de funcionamiento, no hemos identificado un Manual de procedimientos formalmente establecido, ni actualizado que se esté aplicando como parte funcional de la Dirección de ... -
Evaluación de la auditoria de gestión por resultados en entidades públicas
(2010)El presente trabajo de investigación está orientado a establecer la utilización y conocimiento sobre el tema de auditoría de gestión, en las instituciones públicas, en particular, las Dirección Nacional de Salud y Bienestar ... -
Factores determinantes implícitos dentro de una contabilidad fraudulenta
(2007)El fenómeno de la contabilidad fraudulenta ha sido el resultado de la flexibilidad de ciertas normas contables las cuales facilitan la manipulación, engaño, tergiversación y alteración de la información. Aún cuando el uso ... -
Implantación de control interno de los activos fijos en la empresa metal mecánica Maquiber Pocoaca S.R.L de la ciudad de El Alto – La Paz
(2017)El presente trabajo pretende ser una aportación para los directivos y personal involucrados en las actividades de control de activos fijos, para ayudar a los interesados a entender y aplicar los diferentes procesos que ... -
Las limitaciones del control interno en la gestión de las organizaciones públicas
(2010)Los sistemas de administración y control gubernamentales establecidos por la Ley 1178 tienen, a la fecha, una vigencia de 19 años, si bien la norma básica de cada uno de los sistemas se emitió hasta siete años después de ... -
Manual de organización para unidades de auditoria interna Gubernamental
(2013-05-23)Siendo la auditoría interna una actividad independiente de aseguramiento y consulta, el cual agrega valor y mejora la operatividad de una organización gubernamental, motiva elaborar el Manual de organización para la ... -
Las microfinanzas y su aporte al desarrollo del sistema financiero boliviano
(2015)El avance de las microfinanzas representa una dimensión importante en el proceso de desarrollo financiero de cualquier país de ingresos bajos, como es el caso de nuestro país. Las microfinanzas son un eslabón fundamental ... -
Modelo de Sistematización de la Documentación Emitida en las etapas de Relevamiento de Información, Planificación, Trabajo de campo y Comunicación de resultados en las Unidades de Auditoria Interna del sector Público. Caso de estudio: Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Defensa
(2016)La Sistematización de la Documentación producida por las Unidades de Auditoría Interna en las Entidades del Sector Público es una alternativa innovadora que proporciona Eficiencia y por supuesto Eficacia especialmente en ... -
La planificación una estrategia para mejorar la eficiencia en la auditoría gubernamental
(2008)Existe una necesidad de conformar una nueva visión de la auditoría gubernamental, desde un enfoque sistémico, de tal manera de ubicarla como un componente muy importante, encargado de proteger el buen funcionamiento del ... -
Propuesta de elaboración de una metodología basada en riesgos para el área de auditoria interna en entidades financieras, caso de estudio: Banco Unión S.A.
(2021)El presente trabajo referido a la elaboración de una Metodología Basada en Riesgos para el Área de Auditoría Interna en Entidades Financieras, caso de estudio: Banco Unión S.A. tiene el objetivo general de emitir una opinión ... -
Propuesta de una guia como herramienta de control interno para la unidad de auditoria Interna en la deteccion de fraudes para las empresas industriales
(2013-05-24)El fraude abarca un orden de irregularidades y actos ilegales caracterizados por un engaño intencional, por tal motivo el fraude en las empresas ha sido una amenaza latente a través del tiempo, la cual se ha acrecentado ... -
Propuesta de una guía metodológica para la unidad de auditoria interna en la evaluación y calificación de la cartera de créditos de entidades de intermediación financiera
(Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, Carrera de Contaduría Pública, 2016)El presente trabajo de investigación, constituye una herramienta que coadyuvará en la evaluación y calificación de cartera en Entidades de Intermediación Financiera especializadas en microcréditos por parte de las Unidades ...