ListarTesis de Grado por tema "CONTROL INTERNO"
Mostrando ítems 1-19 de 19
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Diseño de un sistema de control interno para organizaciones sin fines de lucro
(2014-09-23)Este proyecto es una propuesta de control Interno Contable para una organización sin fines de lucro, de reciente creación. Se detectó que las cuentas de mayor riesgo son; Caja, Bancos, Fondo de Caja Chica y Compras y ... -
Diseño e implementación de un sistema de control interno en el área de servicio impositivo en las entidades financieras
(2014-09-23)El presente trabajo trata del Servicio de Recaudación que prestan las Entidades Financieras Bancarias y No Bancarias a los Contribuyentes y no así de los impuestos propios de estas; servicio de recaudación a través de ... -
Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el sistema de control interno relacionado con los ingresos de una entidad pública desconcentrada. Caso de estudio : Servicio nacional de verificación de exportaciones (SENAVEX)l)
(2014-09-23)El Proyecto de Grado que se presenta a continuación tiene como título: " MANUAL DE AUDITORÍA PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LOS INGRESOS DE UNA ENTIDAD PÚBLICA DESCONCENTRADA CASO DE ESTUDIO: ... -
Elaboración de un manual de auditoria para la evaluación de control interno del sistema de administración de personal en la Caja Nacional de Salud de la ciudad de La Paz
(2014-09-17)El presente Proyecto de Grado, consta de 8 capítulos, estructurados conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la ... -
Elaboración de una matriz de evaluación de control interno de las calificaciones de riesgo realizadas por la calificadora de riesgo PACIFIC CREDITRATING S.A.
(2012)En la ejecución de la presente Tesis de Grado referente a la ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA LAS CALIFICACIONES DE RIESGO REALIZADAS POR LA CALIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A., ... -
Evaluación de control interno de la unidad de almacenes del Gobierno Autónomo, Municipal de Combaya
(2014-09-17)El presente Trabajo Dirigido busca mediante la aplicación de la teoría y los conceptos relativos al control interno y gestión de almacenes, encontrar explicaciones referidas a la administración, control interno e información, ... -
Evaluación de control interno del sistema de tesoreria de la unidad de finanzas de la administración central del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
(2014-09-17)Informe de Auditoría Interna Nº MDRyT/UAI/INF/012/2011 correspondiente al examen sobre Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2011 ejecutada ... -
Evaluación de control interno relacionado con la rendición de cuentas de la ONG coordinadora de la mujer
(2014-09-17)En relación al examen de auditoría que hemos realizado sobre los Estados Financieros básicos del Fondo MDG3 Construyendo una Cultura de Equidad para el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres Proyecto BO/263- 2010, ... -
Evaluación del control interno de las recaudaciones por importaciones de la Cámara Nacional de Industrias
(2014-09-23)El presente trabajo deInvestigación, se realizó con el fin de emitir una opinión y tuvo como objetivo,Evaluar el Control Interno en las Recaudaciones por Importación implementado en el Departamento de Contabilidad de la ... -
Evaluación del control interno del sistema de organización administrativa en la industria INALBES
(2014-09-17)Nuestro objetivo principal, es emitir un Informe respecto a los grados de implantación, implementación y desarrollo del Sistema de Organización Administrativa. Utilizando como analogía los preceptos establecidos de la Ley ... -
Evaluación del control interno respecto a os activos fijos de la Unidad Educativa de Niños con discapacidad visual "Aprecia La Paz"
(2014-09-15)Nuestro examen está constituido por toda la documentación e información relacionada con el manejo y disposición de los Activos Fijos. Nuestro objetivo de la Evaluación fue emitir una opinión independiente, respectos a los ... -
Fortalecimiento a los procedimientos de control interno en revisión y elaboración de movimientos físicos valorados de los almacenes COSSMIL
(2014-09-17)La Unidad de Control de Almacenes de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), procesa los Movimientos Físico Valorados, donde se hacen observaciones sobre la oportunidad, eficacia, eficiencia en la distribución ... -
Gabinete de auditoria financiera
(2015)El trabajo fue elaborado considerando un enfoque moderno a la Auditoria Financiera considerada muy importante. La Auditoría financiera, es la revisión por parte de un Auditor Financiero y/o Contador Público, de los estados ... -
Implantación y desarrollo de control interno administrativo en una Entidad Educativa
(2014-09-23)El presente trabajo se elaboró principalmente para brindar instrumentos herramientas administrativas para aquellas empresas educativas que no lo cuenten. Actualmente en la práctica empresarial; todas las empresas ... -
Instrumentación de créditos de la banca comunal para mejorar el control interno en las entidades de microfinanzas de la ciudad de El Alto
(2015-06-22)La banca comunal es una alternativa relativamente nueva en Bolivia, que se acomoda al financiamiento de actividades productivas en el área rural. El problema fue definido en los siguientes términos: ¿Cómo se debe adecuar ... -
Manual de auditoria para evaluar el control interno del proceso de selección de personal de las empresas productoras de plásticos en general caso de estudio: Empresa de plásticos "Exaltación"
(2014-09-23)El presente Proyecto de Grado, consta de 8 capítulos, estructurados conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la ... -
Manual de auditoria para evaluar el control interno respecto al proceso de selección de personal en una empresa exportadora. Caso de estudio Empresa "Exportadores Bolivianos S.R.L."
(2014-09-23)Desde hace tiempo atras, mucho se ha hablado sobre la problematica de la Seguridad Social Boliviana, pero poco se ha hecho, lo cierto es que en la practica nadie confia en ella, no solamente por la crisis economica-financiera, ... -
Manual de auditoria para evaluar el control interno respecto al proceso de selección de personal en una empresa importadora - caso de estudio empresa SICA
(2014-09-17)Existe una necesidad de conformar una nueva Visión de la Auditoría de Recursos Humanos desde un Enfoque Sistémico, de tal manera de ubicarla como un Componente muy importante, encargada de proteger el buen funcionamiento ... -
Manual de evaluación del control interno relacionado con el proceso de selección de personal en entidades descentralizadas policiales-caso de estudio "COVIPOL"
(2014-09-15)La ausencia de Guías o Procedimientos en "COVIPOL" que permitan evaluar o medir el Control Interno en Procesos de Selección de Personal, origina la necesidad de elaborar un Manual de Evaluación del Control Interno Relacionado ...