Listar Tesis de Grado por título
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Elaboración de reglamentos internos de fondo rotativo y fondo fijo de caja chica para EMAGUA
(2014-09-16)La Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua EMAGUA, por razones de necesidad y eficiencia ha establecido el uso del Fondo Rotativo para pagos mediante cheques a proveedores que no cuentan con el Registro de Beneficiario ... -
Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el sistema de control interno relacionado con los ingresos de una entidad pública desconcentrada. Caso de estudio : Servicio nacional de verificación de exportaciones (SENAVEX)l)
(2014-09-23)El Proyecto de Grado que se presenta a continuación tiene como título: " MANUAL DE AUDITORÍA PARA EVALUAR EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO RELACIONADO CON LOS INGRESOS DE UNA ENTIDAD PÚBLICA DESCONCENTRADA CASO DE ESTUDIO: ... -
Elaboración de un manual de auditoria para evaluar el sistema de presupuesto en PADEM (Programa de apoyo a la democracia municipal)
(2014-09-17)El Proyecto de Grado, se estructura conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la Universidad Mayor de San Andrés. ... -
Elaboración de un manual de auditoria para la evaluación de control interno del sistema de administración de personal en la Caja Nacional de Salud de la ciudad de La Paz
(2014-09-17)El presente Proyecto de Grado, consta de 8 capítulos, estructurados conforme a las exigencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, como también de la Carrera de Contaduría Pública, pertenecientes a la ... -
Elaboración de una matriz de evaluación de control interno de las calificaciones de riesgo realizadas por la calificadora de riesgo PACIFIC CREDITRATING S.A.
(2012)En la ejecución de la presente Tesis de Grado referente a la ELABORACIÓN DE UNA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO PARA LAS CALIFICACIONES DE RIESGO REALIZADAS POR LA CALIFICADORA DE RIESGO PACIFIC CREDIT RATING S.A., ... -
Elaboración del reglamento específico del sistema de administración de personal en la empresa Inalbes
(2014-09-22)La inexistencia de guías o procedimientos que permitan evaluar o medir, el Control Interno en procesos tales como el de selección de personal, originan la necesidad de realizar la Elaboración del Reglamento Específico del ... -
Un enfoque metodológico para auditoria de tecnologías de la información y comunicaciones caso : Registro único para la Administración Tributaria Municipal
(2012)En la actualidad el avance continuo de la tecnología ofrece una gama de herramientas para la administración de los sistemas de información, que posibilita mejorar el servicio tanto en el ámbito privado y gubernamental. Con ... -
La estadística como herramienta para una auditoria ambiental Caso : Bosquecillo de Pura Pura
(2010)El presente trabajo de investigación denominado "La estadística como herramienta para una Auditoría ambiental caso Bosquecillo de Pura Pura", que se encuentra en el departamento de La Paz pretende estimar la disponibilidad ... -
Los estados financieros en el contrato de riesgo comparativo (Joint Venture Contractual)
(2009)El contrato de riesgo compartido, como figura equivalente al joint venture (internacional) fue incorporado en nuestra legislación con el D.S. 224707 y ley de inversiones 1182 de enero 11 y septiembre 17 de 1990 respectivamente ... -
Evaluación de control interno de la unidad de almacenes del Gobierno Autónomo, Municipal de Combaya
(2014-09-17)El presente Trabajo Dirigido busca mediante la aplicación de la teoría y los conceptos relativos al control interno y gestión de almacenes, encontrar explicaciones referidas a la administración, control interno e información, ... -
Evaluación de control interno del sistema de tesoreria de la unidad de finanzas de la administración central del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
(2014-09-17)Informe de Auditoría Interna Nº MDRyT/UAI/INF/012/2011 correspondiente al examen sobre Examen sobre Evaluación del Sistema de Tesorería (ST) del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras al 31 de Diciembre de 2011 ejecutada ... -
Evaluación de control interno relacionado con la rendición de cuentas de la ONG coordinadora de la mujer
(2014-09-17)En relación al examen de auditoría que hemos realizado sobre los Estados Financieros básicos del Fondo MDG3 Construyendo una Cultura de Equidad para el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres Proyecto BO/263- 2010, ... -
Evaluación de los requisitos de calidad que deben reunir los papeles de trabajo elaborados en la auditoria de confiabilidad de registros y estados financieros de la gestión 2010, de la Universidad Mayor de San Andres.
(2014-09-22)El presente Trabajo Dirigido fue desarrollado en el Departamento de Auditoría Interna de la Universidad Mayor de San Andrés y está orientado al cumplimiento de los requisitos de calidad que deben reunir los papeles de ... -
Evaluación del control interno de las recaudaciones por importaciones de la Cámara Nacional de Industrias
(2014-09-23)El presente trabajo deInvestigación, se realizó con el fin de emitir una opinión y tuvo como objetivo,Evaluar el Control Interno en las Recaudaciones por Importación implementado en el Departamento de Contabilidad de la ... -
Evaluación del control interno del sistema de organización administrativa en la industria INALBES
(2014-09-17)Nuestro objetivo principal, es emitir un Informe respecto a los grados de implantación, implementación y desarrollo del Sistema de Organización Administrativa. Utilizando como analogía los preceptos establecidos de la Ley ... -
Evaluación del control interno relacionado con los procesos de compras y ventas en bodegas Mariani S.R.L.
(2014-09-17)El presente trabajo dirigido tiene como finalidad realizar la evaluación del control interno a los procesos de compras y ventas de Bodegas Mariani S.R.L., donde mediante procedimientos de auditoría se identificara riesgos ... -
Evaluación del control interno respecto a os activos fijos de la Unidad Educativa de Niños con discapacidad visual "Aprecia La Paz"
(2014-09-15)Nuestro examen está constituido por toda la documentación e información relacionada con el manejo y disposición de los Activos Fijos. Nuestro objetivo de la Evaluación fue emitir una opinión independiente, respectos a los ... -
El financiamiento a través de microcréditos para el sector ganadero bovino del altiplano paceño, mejorara la productividad de ganadera, con una visión de enfoque empresarial
(2010)El desarrollo agropecuario del Altiplano Paceño en la actualidad es el mismo de los tiempos primitivos ya que se carece de capital para elevar los índices de productividad. Problemas como la falta de financiamiento, de ... -
Fortalecimiento a los procedimientos de control interno en revisión y elaboración de movimientos físicos valorados de los almacenes COSSMIL
(2014-09-17)La Unidad de Control de Almacenes de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL), procesa los Movimientos Físico Valorados, donde se hacen observaciones sobre la oportunidad, eficacia, eficiencia en la distribución ... -
Gabinete de auditoria financiera
(2015)El trabajo fue elaborado considerando un enfoque moderno a la Auditoria Financiera considerada muy importante. La Auditoría financiera, es la revisión por parte de un Auditor Financiero y/o Contador Público, de los estados ...