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Auditoria especial de cumplimiento del convenio de alianza estrategica de cooperación inteinstitucional suscrito entre el gobierno Municipal de La Paz y la Asociación Nacional de Aldeas Infantiles SOS, (Bolivia) del 03/03/2009.
(2013-05-23)
El presente trabjo fue ralizado en dependencias de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo de La Paz, en cump'limiento a la instrucción del Alcalde Municipal de La Paz, emitida mediante Orden de Despacho Nº ...
Reconstrucción de estados de cuenta de bienes muebles de la partida 150 bienes realizables del Ex Bando Minero de Bolivia gestiones 1999 al 2008
(2013-05-22)
En el proceso de reconstrucción de Estados de Cuenta de Bienes Muebles de acuerdo al Estado de Situación Patrimonial del BAMIN y en base al análisis, verificación, integridad y fiabilidad de saldos, el propósito principal ...
Análisis financiero y de gestión
(2013-05-23)
Los estados financieros básicos proporcionan gran parte de la información que necesitan los usuarios para tomar decisiones económicas acerca de las empresas. En este libro se realizará un análisis completo de los estados ...
Auditoría especial sobre fondos en avance de las brigadas parlamentarias departamentales de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Camara de Dipútados correspondiente a la gestión 2011.
(2013-05-22)
El presente Trabajo Dirigido, denominado "Auditoría Especial Sobre Fondos en Avance de las Brigadas Parlamentarias Departamentales de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia Cámara de Diputados correspondiente a ...
Auditoria de confiabilidad de la ejecución presupuestaria de gastos de la empresa Municipal de asfalto y vias "Emavias" Gestion 2010.
(2013-05-23)
El presente trabajo llevo adelante la Auditoria de confiabilidad de la ejecución presupuestaria de Gastos de la empresa municipal de Asfalto y Vias "EMAVIAS" de la gestion 2010, con el propóposito de examinar las operaciones ...
Metodos y técnicas para la evaluación de Control Interno
(2013-05-23)
El proyecto de grado "METODOS Y TECNICAS PARA LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO" se refiere a la elaboración de un proceso continuo realizado para la dirección, gerencia y otros empleados de la entidad, para proporcionar ...
Auditoria especial de la construcción del Hospital de Chulumani realizado por el FONADAL entre las gestiones 2007 y 2009.
(2013-05-23)
El presente trabajo es realizado para obtener una opinión acerca del cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas, y la determinación de responsabilidad por la función, pública, en caso que corresponda, en ...
Auditoria de confiabilidad a los estados financieros del sistema de regulación y supervisión Municipal "Siremu" por la gestión 2010
(2013-05-23)
En la Ley No 1178 de administración y control Gubernamental, prevé en el articulo 15 que la auditoria Interna prácticada por una unidad especializada en las entidades públicas, realizadas las siguientes actividades en forma ...
Auditoria de confiabilidad de los estados financieros al 31 de diciembre de 2008 del Consejo de la Judicatura Distrito La Paz
(2013-05-23)
El Presente trabajo propone ejecutar un examen a los Estados Financieros del Consejo de la Judicatura del Distrito de La Paz, cuya misión principal es planificar, organizar, dirigir y controlar la eficiente administración ...
Auditoria especial de procesos y procedimientos a la oficina Departamental de Chuquisaca Instituto Nacional de Estadistica.
(2013-05-23)
Considerando las fases de la auditoria primeramente se realizo la planificación de la Auditoria mediante un relevamiento de información que nos permitió conocer a la Oficina Departamental, en un marco general permitiéndos ...